是的,那個(gè)填企業(yè)承擔(dān)部分保險(xiǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里第十四項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)指的哪一塊,包含給職工繳納的社保嗎
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度匯算清繳,A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里面14行十四、保險(xiǎn)費(fèi)填列的是什么數(shù)據(jù)?
社保保險(xiǎn)費(fèi)在填報(bào)企業(yè)所得稅年度報(bào)表期間費(fèi)用的時(shí)候,應(yīng)該填到管理費(fèi)用的那一項(xiàng)呢?填職工薪酬嗎?
老師麻煩問一下 企業(yè)所得稅年報(bào)里面的期間費(fèi)用表格。有一項(xiàng)是14行保險(xiǎn)費(fèi)。這一項(xiàng)是填企業(yè)給員工繳納的社保費(fèi)用嗎
您好,老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表里的員工社保在期間費(fèi)用那個(gè)表里是填寫在工資薪金里還是各項(xiàng)稅費(fèi)里
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
等于現(xiàn)在稅務(wù)通知說是這數(shù)按財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)繳印花稅
期間費(fèi)用里邊的保險(xiǎn),就是你們公司購買的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),比如車險(xiǎn), 職工薪酬明細(xì)表105090表的保險(xiǎn)是公司承擔(dān)的社保。
但是期間費(fèi)用的話。 等于企業(yè)給公司員工繳納的社保那不是管理費(fèi)用嗎。 那管理費(fèi)用這個(gè)明細(xì)單的表要填寫在什么位置
這個(gè)分配這里填哪一項(xiàng)
交的公司部分社保不填那個(gè)地方,在104000表填的是職工薪酬
就是保險(xiǎn)費(fèi)104000在記在職工薪酬這一項(xiàng)嗎
是的,公司部分社保填在職工薪酬這一項(xiàng)