你好,這個應(yīng)該每個月都借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 然后每次支付的時候,借應(yīng)付賬款貸,銀行存款。
老師好~我們是酒店業(yè),上個月有旅行社現(xiàn)付消費(fèi)的未開發(fā)票。我做賬務(wù)處理時直接記收入了,借銀行存款,帶主營業(yè)務(wù)收入。本月旅行社向我公司索取發(fā)票,我們開了發(fā)票,應(yīng)該如何記賬?如果再做一遍收入的話,不是重復(fù)了嗎?
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師好,請問我們是地產(chǎn)公司,公司名下有自持的商場,委托給商業(yè)公司管理收租金或其他業(yè)務(wù),現(xiàn)在要支付給商業(yè)管理公司預(yù)估的10-12月管理費(fèi)100萬,按照每月收取租金的點(diǎn)來確認(rèn)管理成本的,錢要付,現(xiàn)在為了減輕三季度所得稅壓力,我正常給商業(yè)開票預(yù)估100萬,我想問等到10~12月份實(shí)際的管理費(fèi)出來后,這個差我應(yīng)該怎么處理?還有預(yù)估和付款以及調(diào)整后面差額的分錄麻煩寫一下,謝謝!
老師你好,我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司(小規(guī)模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發(fā)票),那么我這個月做賬是: 借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸:預(yù)付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發(fā)票,那么我收到發(fā)票時候又應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我公司是酒店行業(yè),10月份收到6-12月的房租發(fā)票,我們未付款估計得先欠著,明年付款,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,還有房租我是記酒店成本還是做銷售費(fèi)用,具體賬務(wù)處理麻煩寫一下。
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會計科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔(dān)任會計主管,什么職稱可以擔(dān)任總會計師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費(fèi),這個業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務(wù)如何處理
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 成本問題總結(jié)我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項目的個稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個到賬是到什么意思,到哪了?
老師這個租賃費(fèi)可以計入客房成本么?
我前幾月沒記房租,我可以這個月補(bǔ)記么?還是去改前幾月的帳呢,
你好,可以的,你如果做錯了是可以修改的。
老師,我公司是一般納稅人,我收到房租專票怎么做賬呢?不知道總什么科目?
你好,你好。,你這個可以計入費(fèi)用或者計入成本都可以的。 比如,借,主營業(yè)務(wù)成本,租金,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,應(yīng)付賬款。
老師,我公司收到勞務(wù)公司開的勞務(wù)費(fèi)的專票可以抵扣么?
你好,可以的,可以抵扣的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。