您好 是的?是要把今年一季度的賬做出來(lái),結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益啥的出來(lái)的一季度報(bào)表填上稅務(wù)局那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上 所得申報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也應(yīng)該填寫(xiě)
老師,剛才那個(gè)問(wèn)題那我現(xiàn)在是不是有3種做法,1,到柜臺(tái)上修改第一季的財(cái)務(wù)報(bào)表,第三第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表那兩個(gè)科目手動(dòng)修改,最終全年財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺(tái)修改第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,把手動(dòng)修改的變?yōu)樵瓉?lái)的數(shù)字,后期億期贏自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三,修改第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,沖紅之前利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)那個(gè)分錄,重新用所得稅這個(gè)分錄,這樣報(bào)表勾稽關(guān)系就對(duì)應(yīng)上了。
老師,公司從去年到現(xiàn)在都有開(kāi)票,但是代賬公司都是0申報(bào)的,現(xiàn)在把之前的賬都補(bǔ)做好了,稅務(wù)系統(tǒng)里面去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改,但是年度不能修改了,企業(yè)所得稅只能修改到最后一次申報(bào)的,這樣的話之前的還要修改嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2022年申報(bào)了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是后面反結(jié)賬回去,調(diào)整了賬務(wù)?,F(xiàn)在可以直接不修改,等2023年匯算清繳的時(shí)候,重新申報(bào)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)按照正確的填寫(xiě),可以嗎?
老師,22年補(bǔ)繳了年度的企業(yè)所得稅,賬上做了處理,但是電子稅務(wù)局的年報(bào)我修改了補(bǔ)稅后的數(shù)據(jù),季度報(bào)和季度預(yù)交的表我是沒(méi)有修改的,現(xiàn)在申報(bào)23年度的年報(bào)出現(xiàn)的問(wèn)題是跟沒(méi)有修改之前的是一樣的(年初數(shù)),那么我還要在23年的財(cái)報(bào)中修改成正確的嗎?還是說(shuō)不用調(diào)整,還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
老師我2023年第四季度季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了,我在2024年年報(bào)表把正確的已經(jīng)申報(bào),那我要是公司轉(zhuǎn)股的時(shí)候還必須得和2023的第四季度期初數(shù)一致嗎,但是現(xiàn)在不一致,在電子稅務(wù)局里已經(jīng)改不了了,我還得去大廳改2023年第四季的財(cái)報(bào)嗎
老師,公司的凈資產(chǎn)負(fù)數(shù),認(rèn)繳2700萬(wàn),實(shí)繳13000元,現(xiàn)在要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓額15000元,之前取得時(shí)是0元取得,這個(gè)需要多少稅費(fèi)?怎么計(jì)算?謝謝
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了,想讓對(duì)方紅沖重新開(kāi)具,對(duì)方紅沖后重新開(kāi)具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務(wù)稅務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)一年期的財(cái)產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)怎么入賬?
小規(guī)模現(xiàn)在可以開(kāi)1%的專票嗎
老師,我上周報(bào)了工商年報(bào),為啥我在企查查看了還是不顯示24年的
老師,工程項(xiàng)目合同里,施工方承擔(dān)水土補(bǔ)償費(fèi)合理嗎
供應(yīng)商賬戶凍結(jié),貨款支付給了委托收款的一家公司,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)開(kāi)?
老師您好,我想問(wèn)下就是我是一般納稅人門(mén)窗廠,我現(xiàn)在比如當(dāng)天收到原材料的發(fā)票,然后當(dāng)天付款,這種我用不用在過(guò)一遍應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在好多也是直接沒(méi)有過(guò)應(yīng)付賬款,因?yàn)槭钱?dāng)月收到發(fā)票,然后當(dāng)月再付款。這種正規(guī)的應(yīng)該是怎么記賬合適呢
這個(gè)分錄怎么寫(xiě),有圖讓寫(xiě)分錄
你好老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是建筑公司,現(xiàn)在甲方給我們以房子的形式頂賬,我們呢又把房子賣給了個(gè)人,這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬流程,還有就是需要交哪些稅
你好,資產(chǎn)負(fù)債表季度申報(bào)的數(shù)據(jù)是填到年初數(shù)上面嗎,那年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表,填到期末數(shù)上面,年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是在哪里找的數(shù)據(jù),謝謝
年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是每年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)
你好,就是2023.1-2023.12年度財(cái)務(wù)報(bào)上的數(shù)據(jù)是2023.12月份的這一個(gè)月的數(shù)據(jù)是吧
資產(chǎn)負(fù)債表
2023.1-2023.12年度財(cái)務(wù)報(bào)上的數(shù)據(jù)是2023.12月份的這一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表 是的
你好,這個(gè)12月份數(shù)據(jù)是填到年初上還是期末數(shù)上面啊
年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表有期初數(shù) 也有期末數(shù) 根據(jù)12月份的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)填寫(xiě)就好了啊? ?
你好,單位會(huì)計(jì)制度備案日期從2023年10開(kāi)始,我賬從2023年3月開(kāi)啟建賬的,之前沒(méi)有建賬,2023.12月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是2023.3-2023.12月的全部數(shù)據(jù),麻煩幫我看下我填到稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)上的對(duì)不對(duì),
填到稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)上的正確的哈
老師您好,那稅務(wù)局季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表,比如1-3月的,那我賬是一個(gè)月的做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本損益完成的資產(chǎn)報(bào)表,是把1到3月的合計(jì)數(shù)抄到稅務(wù)局報(bào)表上嗎,做賬每個(gè)月做完后,不知道怎么填到季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表上
稅務(wù)局季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表 一般是季度申報(bào) 填每個(gè)季度最后一個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)就好了 年初跟年末 對(duì)應(yīng)填進(jìn)去
你好,之前財(cái)務(wù)報(bào)表都是0報(bào),現(xiàn)在要更正,2024第一季度的年初余額是不是2023年年報(bào)的期末余額啊,現(xiàn)在更正申報(bào),年初余額帶不出來(lái)數(shù)據(jù)
之前財(cái)務(wù)報(bào)表都是0報(bào),現(xiàn)在更正,2024第一季度的年初余額是2023年年報(bào)的期末余額 現(xiàn)在更正申報(bào),年初余額帶不出來(lái)數(shù)據(jù) 請(qǐng)問(wèn)去年12月份申報(bào)了么
你好,老師您是說(shuō)去年10-12月份季度的資產(chǎn)負(fù)債表嗎,也是0申報(bào),報(bào)過(guò)了
老師您好,單位是小規(guī)模,小企業(yè)準(zhǔn)則
去年10-12月份季度的資產(chǎn)負(fù)債表是0申報(bào)? 那就沒(méi)有期初數(shù)啊 去年0申報(bào) 期末數(shù)是0 所以2024的期初就是0
老師,你好,2023.1-12年報(bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)寫(xiě)本年累計(jì)金額還是上年金額啊
2023.1-12年報(bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)寫(xiě)本年累計(jì)金額