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老師,23年的進項發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣。因為這些發(fā)票是有問題的。我們通過自查想要紅沖。上個月已經(jīng)紅沖了。如果今年12月之前,我們全部把進項稅額轉出,如果有足夠的進項,是不是算所得稅的時候,就不用調整以前年度的報表 ,也不用交滯納金。正常申報就可以?

2024-11-03 07:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-03 07:23

您好,理論我們紅沖時損益科目用的是 用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報23年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調整后的。我們這次自查是稅務發(fā)現(xiàn)的還是我們自已發(fā)現(xiàn)的,稅務發(fā)現(xiàn)的不行,他們會讓我們更正23年報表

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快賬用戶3069 追問 2024-11-03 07:28

自己發(fā)現(xiàn)的

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快賬用戶3069 追問 2024-11-03 07:29

紅沖時用原來開具的分錄反向紅沖可以嗎?

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快賬用戶3069 追問 2024-11-03 07:30

原來上游只給我們開票了,我們掛著應付賬款呢

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齊紅老師 解答 2024-11-03 07:35

哦哦,自已發(fā)現(xiàn)就這樣操作可以的, 2.紅沖時用原來開具的分錄反向紅沖??梢?3.我們掛著應付賬款,就是23年我們根本沒有做損益科目,那完全沒有問題

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快賬用戶3069 追問 2024-11-03 19:23

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-03 19:23

?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??

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您好,理論我們紅沖時損益科目用的是 用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報23年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調整后的。我們這次自查是稅務發(fā)現(xiàn)的還是我們自已發(fā)現(xiàn)的,稅務發(fā)現(xiàn)的不行,他們會讓我們更正23年報表
2024-11-03
你好,可以的,可以申報成功的。
2022-09-14
你好,是的,是要做轉出就可以了。
2025-07-18
你好,1進項稅轉出是對的,組要補交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調整就可以了
2025-02-06
同學你好,紅字發(fā)票的稅額是填附表二的進項轉出;
2020-11-14
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