理論上,可以申請退增值稅
老師,我們公司上個月是小規(guī)模納稅人開票錯誤交了5000塊錢增值稅,然后在這個月沖收入沖紅了,那這個錢可以退嗎或抵扣嗎?
我是一般納稅人,這個月銷項發(fā)票開了,需要繳納稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖,那這個繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人,這個月銷項發(fā)票開了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖,那這個繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人,這個月銷項發(fā)票其中一張開錯了,忘了作廢了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個月需要紅沖,那這個繳納的增值稅可以退嘛?
我公司是深圳的一般納稅人,4月我們一次性開具大額增值稅專用發(fā)票,進項稅額不夠抵扣,4月征期繳納增值稅額很高。如果在5月沖紅這些發(fā)票,能否申請退回繳納的稅款?是否只能在申報表上顯示待抵扣?
首次出口退稅,提交了資料,可是很久都沒有回應,怎么辦?
輔助核算是什么,能帶來什么好處
老師,我們在8月11日申報了,也繳納了增值稅,還是可以更正申報嘛
老師您好,短途的火車票,單程500以內的,可以計入管理費用交通費里嗎?沒有住宿和餐飲、不具備差旅費完整鏈條的這種
的老師,我們老板個人需要出租住房和商鋪,個人名下有一個個體工商戶是核定征收,8000以內是免稅的,那我可不可以把這個個體工商戶的經(jīng)營范圍增加一個租賃,然后老板出租的可以從這個個體工商戶的業(yè)務走。
老師您好,老板在公司任職的,每周末都回上海家里,(南京-上海)只產生了火車票,沒有住宿和餐飲,所以每次都是計入管理費用交通費里的,這樣做了嗎?因為聽說市內的交通才可以計入交通費?我理解也屬于日常通勤了
老師你好,公司雇傭臨時工,工作6天,需要申報個稅嗎?
老師您好,之前的火車票都計入了管理費用交通費里了,累計三千多塊錢,可以不作調整了嗎?因為聽說長途的交通應該放到差旅費里,之后做到差旅費里可以嗎?因為之前的沒有住宿票,就直接計入交通費里了
老師好,請問政府政策補貼,一般在哪里能了解到?我是寧夏的,希望能分享平臺?
我們是一般納稅人公司,做內賬增值稅怎么做啊,要是跟外賬稅不一樣怎么辦啊