如果本月有留抵稅額且想只用留抵稅額抵本月稅款,將本月新勾選進(jìn)項做留底進(jìn)行留抵抵欠操作,需確認(rèn)已形成欠稅且次月有留抵稅額并完成納稅申報??涩F(xiàn)場辦理或通過電子稅務(wù)局提交申請,索取《留抵抵欠通知書》,并按規(guī)定進(jìn)行會計處理和納稅申報調(diào)整
老師好!我本月有進(jìn)項留抵,銷項小于進(jìn)項,我可以選擇交稅嗎?留底的以后用
老師,本月我申請留抵稅額退稅后,會對當(dāng)月的留底進(jìn)項稅額有什么影響嗎
老師你好,我上個月又留底的稅額,我這個月進(jìn)項抵扣的話上個月留底的稅額也要加上去的是嗎?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項大于銷項 我做了進(jìn)銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應(yīng)交增值稅—銷項稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額55, 這個月依舊有留底,我怎么去做這個留底分錄
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,我現(xiàn)在申報11月的稅額,要怎樣填報,才能顯示我本月的稅額是用的留底稅額,而把本月的進(jìn)項就做留底。做抵欠
在申報 11 月稅額時,一般無需特殊填報來顯示用留抵稅額及將本月進(jìn)項做留抵抵欠。若已形成欠稅且要進(jìn)行留抵抵欠操作,可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門,按其要求現(xiàn)場辦理或通過電子稅務(wù)局提交申請,申請后稅務(wù)部門會進(jìn)行相應(yīng)處理及調(diào)整申報數(shù)據(jù)。若未形成欠稅,正常申報即可,留抵稅額會自動在系統(tǒng)中體現(xiàn),本月進(jìn)項也會按規(guī)定作為留抵處理。