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老師,我運輸有限公司的內(nèi)賬會計,有一筆賬是2022年汽車修理費到票,當(dāng)時是做 借主營業(yè)務(wù)成本59592.23 應(yīng)交稅費一待抵扣進項稅1787.77 貸應(yīng)付賬款一小蔡汽車電器修配店613800

2024-11-01 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-01 10:48

你好!你提到的分錄中有一個小錯誤,應(yīng)付賬款的金額應(yīng)該是61379.00元,這樣借貸兩側(cè)才能平衡。正確的分錄應(yīng)該是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 59592.23 借:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅 1787.77 貸:應(yīng)付賬款—小蔡汽車電器修配店 61379.00 這樣賬目就對應(yīng)上了。

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快賬用戶8806 追問 2024-11-01 10:56

我的問題是這個是22年的賬,已經(jīng)付清了錢的,當(dāng)時沒會計,沒做,己經(jīng)結(jié)賬。到現(xiàn)在為止余額貸方61380元。我怎么把這個賬調(diào)平它?

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齊紅老師 解答 2024-11-01 10:58

既然這筆費用是2022年的,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)余額有誤,你可以通過做以下調(diào)整分錄來糾正: 借:應(yīng)付賬款—小蔡汽車電器修配店 1元 貸:其他收益 1元 這樣可以將應(yīng)付賬款的余額調(diào)整至正確的61379元,同時將這1元差額計入其他收益,保持賬目平衡。

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快賬用戶8806 追問 2024-11-01 11:04

你加錯了,合計金額是61380元,問題不在這,

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快賬用戶8806 追問 2024-11-01 11:04

應(yīng)付賬款貸方余額61380元表示什么意思?

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齊紅老師 解答 2024-11-01 11:06

應(yīng)付賬款貸方余額61380元表示你們公司目前還需要向“小蔡汽車電器修配店”支付61380元。這通常是因為已經(jīng)記錄了應(yīng)付的費用,但實際的付款還沒有完成。如果實際上已經(jīng)付清了這筆錢,就需要檢查是否有付款記錄未入賬或者錄入錯誤,需調(diào)整以確保賬目準(zhǔn)確。

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齊紅老師 解答 2024-11-01 11:07

應(yīng)付賬款貸方余額61380元表示你們公司目前還需要向“小蔡汽車電器修配店”支付61380元。這通常是因為已經(jīng)記錄了應(yīng)付的費用,但實際的付款還沒有完成。如果實際上已經(jīng)付清了這筆錢,就需要檢查是否有付款記錄未入賬或者錄入錯誤,需調(diào)整以確保賬目準(zhǔn)確。

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快賬用戶8806 追問 2024-11-01 12:04

老板說己經(jīng)付了款,但沒有付款記錄?之前是沒有會計的,現(xiàn)在我接手了,怎么調(diào)賬?

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齊紅老師 解答 2024-11-01 12:06

既然款項已經(jīng)支付但未記錄,你需要補做以下分錄來糾正賬目: 借:應(yīng)付賬款—小蔡汽車電器修配店 61380元 貸:銀行存款 61380元 這樣的分錄可以反映出款項已經(jīng)從銀行支付給了小蔡汽車電器修配店,同時清除了應(yīng)付賬款的余額。確保與銀行對賬單一致,以驗證支付的準(zhǔn)確性。

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快賬用戶8806 追問 2024-11-01 12:12

如果是用銀行存款做就不對呀,因為和實際銀行存款對不上賬

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齊紅老師 解答 2024-11-01 12:16

如果實際銀行存款的余額與賬務(wù)記錄不符,這可能意味著付款時使用了其他方式(如現(xiàn)金支付)或者銀行交易未能及時反映在賬目上。你可以通過以下步驟調(diào)整: 1. 驗證付款方式,確認(rèn)是否為現(xiàn)金或其他支付方式。 2. 如果是現(xiàn)金支付,應(yīng)該使用現(xiàn)金賬戶來調(diào)整: 借:應(yīng)付賬款—小蔡汽車電器修配店 61380元 貸:現(xiàn)金 61380元 這樣可以糾正應(yīng)付賬款的余額,同時確保現(xiàn)金賬戶的準(zhǔn)確性。如果支付方式不明確,可能需要進一步調(diào)查或核實以確保賬目的正確性。

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快賬用戶8806 追問 2024-11-01 12:32

現(xiàn)金也不對

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齊紅老師 解答 2024-11-01 12:36

如果款項已經(jīng)支付但未用銀行或現(xiàn)金賬戶支付,可能是通過其他方式結(jié)清,如內(nèi)部轉(zhuǎn)賬或其他賬戶。你需要查清楚具體的支付方式。如果找不到具體支付記錄,可以與老板或相關(guān)人員確認(rèn)具體的支付詳情。 一旦確認(rèn)了支付方式,可以相應(yīng)地調(diào)整賬目。例如,如果是通過其他債權(quán)債務(wù)關(guān)系抵消了這筆應(yīng)付款,可以做如下分錄: 借:應(yīng)付賬款—小蔡汽車電器修配店 61380元 貸:其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(根據(jù)實際支付方式調(diào)整)61380元 這樣的處理不僅清楚地記錄了實際的支付情況,也能保持賬目的準(zhǔn)確性和完整性。

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你好!你提到的分錄中有一個小錯誤,應(yīng)付賬款的金額應(yīng)該是61379.00元,這樣借貸兩側(cè)才能平衡。正確的分錄應(yīng)該是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 59592.23 借:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅 1787.77 貸:應(yīng)付賬款—小蔡汽車電器修配店 61379.00 這樣賬目就對應(yīng)上了。
2024-11-01
你好,進行調(diào)賬 借應(yīng)付賬款 61380貸主營業(yè)務(wù)成本一修理費61380
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可以的,可以這么做的。
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您好 請問購入的油是一次性就耗用了嗎
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