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老師,您好,請(qǐng)問計(jì)提增值稅要怎么做分錄呢

2024-10-31 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-31 18:05

您好!計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄通常是這樣的:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸記“銷售收入”或者“其他應(yīng)收款”。這樣做可以確保增值稅的應(yīng)繳金額被正確記錄。希望這能幫到您!

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快賬用戶4683 追問 2024-10-31 18:23

老師,不太理解

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快賬用戶4683 追問 2024-10-31 18:24

計(jì)提增值稅,怎么貸方是銷售收入呢

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齊紅老師 解答 2024-10-31 18:27

抱歉讓您困惑了!我解釋一下,通常計(jì)提增值稅的分錄應(yīng)該是:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”。這里的貸記賬戶反映的是收入的增加,而借記“應(yīng)交稅費(fèi)”則是為了反映因銷售而產(chǎn)生的稅務(wù)負(fù)債。希望這樣解釋更清晰一些!

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齊紅老師 解答 2024-10-31 18:27

抱歉造成混淆了。正確的分錄應(yīng)該是:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”或“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”。這樣做是為了記錄因銷售活動(dòng)產(chǎn)生的稅收責(zé)任。希望這次解釋更清楚!

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快賬用戶4683 追問 2024-10-31 18:28

那這個(gè)是什么意思呢,什么情況可以用

那這個(gè)是什么意思呢,什么情況可以用
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齊紅老師 解答 2024-10-31 18:30

這個(gè)分錄用于處理增值稅的計(jì)提情況。當(dāng)你銷售商品或提供服務(wù)時(shí),需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,并通過(guò)借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”來(lái)記錄這部分應(yīng)繳的稅。貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”用于抵扣你購(gòu)買原材料或服務(wù)時(shí)已經(jīng)支付的進(jìn)項(xiàng)稅,如果進(jìn)項(xiàng)稅額不足以抵扣銷項(xiàng)稅,差額部分則通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”反映。這樣的處理確保了增值稅的正確計(jì)提和支付。希望這解釋能幫助您更好地理解!

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快賬用戶4683 追問 2024-10-31 18:35

老師,比如我這個(gè)月要計(jì)提5900的增值稅,具體的分錄,您可以幫忙列出來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-31 18:37

當(dāng)然可以!如果您這個(gè)月需要計(jì)提5900元的增值稅,具體的會(huì)計(jì)分錄可以是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5900元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 或 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5900元 這樣的分錄反映了您因銷售活動(dòng)需要繳納的增值稅5900元。希望這個(gè)例子能幫助您清晰地理解!

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您好!計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄通常是這樣的:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸記“銷售收入”或者“其他應(yīng)收款”。這樣做可以確保增值稅的應(yīng)繳金額被正確記錄。希望這能幫到您!
2024-10-31
你好,是一般納稅人少結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅的意思??
2021-06-15
您好,原路返回沖銷即可
2020-08-27
你好,是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
2021-01-12
如果是上月少計(jì)提的增值稅本月補(bǔ)提,則會(huì)計(jì)分錄如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅金-未交增值稅 2、繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2021-06-12
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