您好!計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄通常是這樣的:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸記“銷售收入”或者“其他應(yīng)收款”。這樣做可以確保增值稅的應(yīng)繳金額被正確記錄。希望這能幫到您!
老師您好年末增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎?請(qǐng)問分錄怎么做呢
老師,您好,小規(guī)模納稅人需要計(jì)提增值稅嗎,分錄怎么做
您好老師,應(yīng)交增值稅補(bǔ)計(jì)提怎么做分錄
請(qǐng)問老師,年終要計(jì)提未交增值稅嗎?怎么算和做分錄呢?
老師,您好,請(qǐng)問計(jì)提增值稅要怎么做分錄呢
個(gè)體戶綁定的店鋪提現(xiàn)必須到銀行卡嗎,還是到基本戶
如何區(qū)別是開9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呢
老師,你好,這是發(fā)票嗎?可以當(dāng)發(fā)票入賬嗎?
個(gè)體工商戶,是否在綜合所得中扣除?選那個(gè)?
老師您好!請(qǐng)問下調(diào)理過(guò)的生制豬排是開9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呢?我公司是買進(jìn)來(lái)直接賣出去的,不會(huì)再進(jìn)行任何加工
老師您好,我們公司投資一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)花了300萬(wàn),目前賬面也是掛賬300萬(wàn),用這項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)去投資入股一家新公司,資產(chǎn)評(píng)估4000萬(wàn)。100%占股?。那賬務(wù)怎么處理?差額掛什么科目,需要交什么稅嗎?
老師公司有個(gè)航吊,不知道用了多少年,公司中途建賬,我要怎么確定航吊現(xiàn)在的價(jià)值,高一點(diǎn)好還是低一點(diǎn)好
市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù)協(xié)議需要哪些資料來(lái)證明嗎?對(duì)稅務(wù)有哪些注意事項(xiàng)
收1500萬(wàn)的居間費(fèi),公司三個(gè)股東,可以讓三個(gè)股東找親屬成立3個(gè)小規(guī)模納稅人,每個(gè)收500萬(wàn)嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,注銷金稅盤,還有空白票,可以自己在開票系統(tǒng)上遠(yuǎn)程注銷嗎,還是一定要去稅局大廳注銷才行
老師,不太理解
計(jì)提增值稅,怎么貸方是銷售收入呢
抱歉讓您困惑了!我解釋一下,通常計(jì)提增值稅的分錄應(yīng)該是:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”。這里的貸記賬戶反映的是收入的增加,而借記“應(yīng)交稅費(fèi)”則是為了反映因銷售而產(chǎn)生的稅務(wù)負(fù)債。希望這樣解釋更清晰一些!
抱歉造成混淆了。正確的分錄應(yīng)該是:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”或“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”。這樣做是為了記錄因銷售活動(dòng)產(chǎn)生的稅收責(zé)任。希望這次解釋更清楚!
那這個(gè)是什么意思呢,什么情況可以用
這個(gè)分錄用于處理增值稅的計(jì)提情況。當(dāng)你銷售商品或提供服務(wù)時(shí),需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,并通過(guò)借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”來(lái)記錄這部分應(yīng)繳的稅。貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”用于抵扣你購(gòu)買原材料或服務(wù)時(shí)已經(jīng)支付的進(jìn)項(xiàng)稅,如果進(jìn)項(xiàng)稅額不足以抵扣銷項(xiàng)稅,差額部分則通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”反映。這樣的處理確保了增值稅的正確計(jì)提和支付。希望這解釋能幫助您更好地理解!
老師,比如我這個(gè)月要計(jì)提5900的增值稅,具體的分錄,您可以幫忙列出來(lái)嗎
當(dāng)然可以!如果您這個(gè)月需要計(jì)提5900元的增值稅,具體的會(huì)計(jì)分錄可以是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5900元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 或 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5900元 這樣的分錄反映了您因銷售活動(dòng)需要繳納的增值稅5900元。希望這個(gè)例子能幫助您清晰地理解!