一、資產(chǎn)部分 家具、電腦等資產(chǎn): 如果股東以實(shí)物出資的方式將這些資產(chǎn)投入公司,需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,確定其價(jià)值。評(píng)估后,公司可以將其作為固定資產(chǎn)入賬,并按照相關(guān)規(guī)定計(jì)提折舊。 同時(shí),股東需要辦理資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),將資產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移至公司名下。 教具等資產(chǎn): 類似的資產(chǎn)也需要進(jìn)行評(píng)估和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移。如果是專門用于教育等特定用途的資產(chǎn),還需要考慮其在稅務(wù)上的特殊處理,如是否可以享受稅收優(yōu)惠等。 二、費(fèi)用部分 裝修設(shè)計(jì)費(fèi): 裝修設(shè)計(jì)費(fèi)如果有合法的發(fā)票等憑證,可以作為公司的費(fèi)用入賬。但需要注意的是,如果費(fèi)用金額較大,可能需要在多個(gè)會(huì)計(jì)期間進(jìn)行分?jǐn)偂?同時(shí),需要確保裝修設(shè)計(jì)服務(wù)是為公司的經(jīng)營活動(dòng)而發(fā)生的,且發(fā)票開具的抬頭為公司名稱。 差旅費(fèi): 差旅費(fèi)的報(bào)銷需要符合公司的內(nèi)部報(bào)銷制度,并有相應(yīng)的發(fā)票、行程單等憑證。如果是在公司成立前發(fā)生的差旅費(fèi),且是為了公司的籌備工作而產(chǎn)生的,可以在稅務(wù)登記后入賬。但要注意合理性和必要性的審查。 三、股東實(shí)繳的處理 股東實(shí)繳出資: 股東將購買資產(chǎn)和支付費(fèi)用的款項(xiàng)作為實(shí)繳出資,需要在公司章程規(guī)定的出資期限內(nèi)進(jìn)行,并辦理相應(yīng)的驗(yàn)資手續(xù)。 公司應(yīng)將股東的出資記錄在實(shí)收資本科目中,并根據(jù)資產(chǎn)和費(fèi)用的性質(zhì)分別入賬到相應(yīng)的科目。 稅務(wù)處理: 在稅務(wù)上,公司需要將這些資產(chǎn)和費(fèi)用的入賬情況如實(shí)申報(bào)。對(duì)于資產(chǎn)的折舊和費(fèi)用的扣除,需要符合稅法的相關(guān)規(guī)定。 同時(shí),股東以實(shí)物出資和費(fèi)用報(bào)銷的方式實(shí)繳出資,可能會(huì)涉及到個(gè)人所得稅等稅務(wù)問題,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行處理。
公司剛成立,集團(tuán)(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(fèi)等,做預(yù)提費(fèi)用 ,入新公司的賬,出報(bào)表,集團(tuán)將這部分預(yù)提費(fèi)用合并入今年集團(tuán)的合并報(bào)表中。(估計(jì)是想抵扣所得稅,所以才要求 費(fèi)用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報(bào)嗎? 問題是集團(tuán)都要將這部分費(fèi)用并入2020合并報(bào)表了,抵扣2020 所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費(fèi)用的預(yù)提一方,不申報(bào)12月的稅,是不是不合適?
老師好,我們公司剛成立,集團(tuán)(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(fèi)(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費(fèi)用等費(fèi)用,做預(yù)提費(fèi)用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報(bào)表上,集團(tuán)要將這部分預(yù)提費(fèi)用合并入今年集團(tuán)的合并報(bào)表中。(估計(jì)是想抵扣所得稅,所以才要求 費(fèi)用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報(bào)嗎? 問題是集團(tuán)都要將這部分費(fèi)用并入2020合并報(bào)表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費(fèi)用的預(yù)提一方,不在1月份申報(bào)2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
請(qǐng)教老師,公司在去年成立的,但是去年無發(fā)生業(yè)務(wù)。直到今年才有開發(fā)票發(fā)生業(yè)務(wù),那么在今年發(fā)生的辦公室裝修、置辦辦公設(shè)備家具等的支出,今年是記資產(chǎn),然后折舊攤銷;還是可以計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),一次性計(jì)入今年的損益?
老師好!請(qǐng)教幾個(gè)問題?1、公司減資和新增股市股東可以同時(shí)進(jìn)行嗎?,公司章程上可以進(jìn)行兩項(xiàng)第一公司減資,第二公司新增股東這兩項(xiàng)事情嗎?還是說要等完成減資后拿到新營業(yè)執(zhí)照后再新增股東進(jìn)來? 2、新增的股東是一家公司,但是這家公司是以知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股。有沒對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的入股比例有一定要求呢?知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股是不是要先進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,10年前做過資產(chǎn)評(píng)估,同時(shí)是否需要驗(yàn)資報(bào)告? 3、在注冊(cè)制下公司為鼓勵(lì)員工,贈(zèng)予部分股份給公司高管(贈(zèng)予這部分的股份有比例要求沒?),現(xiàn)在不是要實(shí)繳制了嗎?這種情況下贈(zèng)予的部分需要繳納相應(yīng)的注冊(cè)資本金嗎? 4、如果想了解本地的具體情況,可以咨詢哪個(gè)部分可以得到具體回答比方說稅務(wù)咨詢或者工商咨詢等等。 咨詢的問題比較多,辛苦老師啦!
老師好, 公司新成立,在稅務(wù)未登記前發(fā)生的資產(chǎn)和費(fèi)用(家具,電腦,裝修設(shè)計(jì)費(fèi),教具,差旅費(fèi)等)都有股東出資購買, 稅務(wù)登記后,這些發(fā)生的費(fèi)用和資產(chǎn)可以以股東實(shí)繳把費(fèi)用入賬嗎? 問題是一部分資產(chǎn),一部分費(fèi)用
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項(xiàng)發(fā)票出去,9月30號(hào)前都沒有拿回來一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,如果10.5號(hào)收到人家開出的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在10月15號(hào)之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請(qǐng)教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因?yàn)榇魷?,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報(bào)免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費(fèi)怎樣處理會(huì)計(jì)分錄更完善?與校巴公司承租3臺(tái)校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費(fèi)用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車費(fèi), 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會(huì)收到校巴公司開來上月租賃費(fèi)發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個(gè)人去稅局代開運(yùn)費(fèi)發(fā)票5000含稅,要交多少個(gè)人所得稅
老師,出口的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)無論是專普票都入費(fèi)用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級(jí)科目嗎?
這些資產(chǎn)和費(fèi)用都有相應(yīng)的發(fā)票,還需要資產(chǎn)評(píng)估嗎?
同學(xué)你好 有發(fā)票就不用評(píng)估
老師,之前您發(fā)的那些知識(shí)意思我半懂狀態(tài)。 資產(chǎn)和費(fèi)用都有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,可以直接拿這些票入實(shí)繳嗎? 因?yàn)楝F(xiàn)在公司初始階段,賬上沒有資金,所以之前發(fā)生的費(fèi)用沒有資金可以報(bào)銷出去。
同學(xué)你好 是的 借固定資產(chǎn)等科目 貸實(shí)收資本 這樣 費(fèi)用的話盡量不要做實(shí)收資本
那費(fèi)用類的可不可以這樣: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款(股東) 等公司有了資金, 借:其他應(yīng)付款(股東) 貸:銀行存款 這樣可以嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)?有沒有時(shí)限會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)? 因?yàn)楝F(xiàn)在公司初始階段,即使有了收入也不夠報(bào)銷這些費(fèi)用的,開辦費(fèi)用有些高
籌建期的話都計(jì)入開辦費(fèi)就可以
老師,可以先用我寫的分錄入賬嗎?計(jì)入其他應(yīng)付款
可以的,借方計(jì)入開辦費(fèi)
其他應(yīng)付款掛賬有時(shí)限嗎?因?yàn)槭?4年的發(fā)票,到25年1月就不能使用24年發(fā)票,所以才著急入賬。
這個(gè)不超三年就可以了