同學你好 兩種做法 1.不通過應(yīng)付職工薪酬,不用合并工資報個稅,只需要匯算清繳按比例調(diào)增福利費就可以借管理費用等科目-福利費貸銀行存款 2.通過應(yīng)付職工薪酬,合并工資報個稅,匯算清繳也得調(diào)增福利費借管理費用等科目-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款
老師,我司職工聚餐的費用報銷,掛銷售費用-福利費,需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費科目核算嗎
員工聚餐的餐費入福利費,需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡嗎?
職工年終聚餐的福利費計入什么科目 另外需要通過應(yīng)付職工薪酬福利費過渡嗎
請問一下老師,員工聚餐報銷,需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費這個科目嗎,還是直接做管理費用-職工福利費,貸:現(xiàn)金
部門聚餐餐飲費報銷需要經(jīng)營應(yīng)付職工薪酬福利費科目嗎
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費用發(fā)票也都是差旅費,服務(wù)費,工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分攤到每天的早餐核算里?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?