您好,如若是計(jì)入營業(yè)費(fèi)用,或者管理費(fèi)用也可以,沒有營業(yè)成本
老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
老師,公司經(jīng)營地在A地,項(xiàng)目發(fā)生地在B地,然后在C地(也不是公司注冊(cè)地或者經(jīng)營的地),產(chǎn)生的一些裝修費(fèi)用,之前的待代賬會(huì)計(jì)把前幾年在C地的產(chǎn)生的費(fèi)用也計(jì)入了“生成成本”中,因?yàn)橹皼]有收入就一直這樣子掛著,現(xiàn)在項(xiàng)目所在地B地產(chǎn)生了開票收入,我可以將這些生產(chǎn)成本一并結(jié)轉(zhuǎn)入“主營業(yè)務(wù)成本”中去嗎?
老師好我是物業(yè)公司的物業(yè)公司設(shè)置營業(yè)成本科目嗎?營業(yè)成本分明細(xì)嗎我們以前都是用的管理費(fèi)用科目管理費(fèi)用能分清各項(xiàng)費(fèi)用的支出。營業(yè)成本不是沒有二級(jí)科目
老師,前會(huì)計(jì)錄入收入時(shí)用的會(huì)計(jì)科目是:主營業(yè)務(wù)收入,做成本時(shí)全部用銷售費(fèi)用,沒有用主營業(yè)務(wù)成本,這樣處理帳務(wù)可以嗎?
老師您好,保潔公司之前會(huì)計(jì)將所有支出項(xiàng)目全部計(jì)入營業(yè)費(fèi)用或者管理費(fèi)用里沒有設(shè)置營業(yè)成本這樣也是可以的嗎
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況