按上年1-12月計(jì)提的工資合計(jì)
老師,殘保金的申報(bào),上年在職職工工資總額,是按照個(gè)稅申報(bào)的金額來(lái)填寫嗎?還是按照賬上職工薪酬的借方累計(jì)
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表里面的 上年在職職工工資總額,是填寫上年1-12月份的累計(jì)金額嗎
老師,1.申報(bào)12月殘保金 這個(gè)“上年在職職工工資總額”是填2022年12月科目余額的應(yīng)付職工薪酬的 全年累計(jì)的借方數(shù)還是全年累計(jì)的貸方數(shù)呢 ?2. “上年在職職工人數(shù)” 是填2022.12月工資表里的總?cè)藬?shù)嗎?3.“上年實(shí)際安排殘疾人就業(yè)人數(shù)” 是填2022年12月公司的殘疾員工人數(shù)是嗎?
殘疾人申報(bào)表上的上年在職職工工資總額, 應(yīng)按那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)申報(bào)? 是按帳上工資累計(jì)借方(包括計(jì)提當(dāng)月工資金額) 還是按個(gè)稅23年1-12月累計(jì)金額來(lái)填報(bào)?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
我跳一下問(wèn)題,我?guī)ど隙际怯杏?jì)提當(dāng)月工資。所以同個(gè)稅申報(bào)累計(jì)金額不同,我申報(bào)匯算清繳時(shí),是按帳上應(yīng)付工資借方來(lái)填報(bào),這樣對(duì)嗎?
按都是按貸方計(jì)提的工資合計(jì)
我說(shuō)錯(cuò)了,因?yàn)榻韫芾碣M(fèi),貸應(yīng)付工資,所以我也說(shuō)成借方, 那就是我匯算清繳時(shí)。,填23年度累計(jì)貸方金額是對(duì)的。現(xiàn)在填殘疾人申報(bào)也是這個(gè)金額是嗎?
是的,就是按上年計(jì)入工資成本費(fèi)用計(jì)提的工資申報(bào)
那就是同個(gè)稅申報(bào)23年全年累計(jì)不一致也是正常的?
那個(gè)跟個(gè)稅申報(bào)無(wú)關(guān)的哈,計(jì)算口徑不一致