同學,你好 不行,需要房租發(fā)票
老師:甲乙丙三個公司。乙公司2016年向甲公司付款300萬購買設(shè)備。甲公司收到貨款后,分別開出200萬和80萬的銷售發(fā)票(17%稅率),另有20萬未開。后因情況變化,甲公司沒有交貨。鑒于雙方互信,此時也就耽擱下來。 乙公司2019年購買丙公司技術(shù)服務(wù)兩次,一次為130萬,一次為180萬。丙公司開具130萬技術(shù)服務(wù)發(fā)票,乙公司支付了50萬。另一次的180萬,丙公司也沒有開發(fā)票。 丙公司是甲公司的全資子公司。 甲公司現(xiàn)提出如下解決方案解決與乙公司的多年往來帳: 1.甲乙丙公司簽署三方協(xié)議,設(shè)備貨款轉(zhuǎn)為借款,并按照10%的利息支付至今,共計4年8個月;連本帶息440萬; 2.甲公司開具的280萬增值稅銷售發(fā)票,其稅款40萬乙公司可以用做抵扣,該款項及其利息也按照4年8個月計算,連本帶息58萬; 3.乙公司欠丙公司260萬,也按照10%計息,連本帶息為277萬。 4.甲公司用稅款及利息+丙公司的服務(wù)費及利息來償還乙公司的440萬借款及利息。仍下欠乙公司105萬。 5.雙方約定,這105萬掛賬停息。可以用甲或乙的設(shè)備或技術(shù)服務(wù)來抵減。 請問:如何完善財務(wù)手續(xù)。
老師,你好,有個問題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發(fā)票是“中介服務(wù)費”,現(xiàn)公司租了一個場地轉(zhuǎn)租給了第三方,該場地的物業(yè)費我們已交到物業(yè)公司,物業(yè)公司也給我們開了票,現(xiàn)在第三方向我們支付物業(yè)費,我們需要向?qū)Ψ介_“物業(yè)管理費”發(fā)票。公司營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包括“物業(yè)管理”,請問我們能直接給第三方開具“物業(yè)管理費”的發(fā)票嗎?
老師好,我司有房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)且營業(yè)執(zhí)照有物業(yè)管理資質(zhì),現(xiàn)在我們開發(fā)的廠房項目里想向租戶收取2元每平米的物管費,然后這個物管服務(wù)會由一家外包的物管公司提供1元每平米,我們賺取差價,想問下由外包物管公司開管理費給我們公司,再由我們開管理費發(fā)票給租戶,這樣合適嗎?
甲公司是一家商業(yè)企業(yè),丙公司是一家生產(chǎn)企業(yè),丙公司是甲公司的常年貨物供應(yīng)商、甲公司和 業(yè)務(wù)進丙公司均為增值稅一般納稅人。本年10月 甲公司共向丙公司購貨226000,取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款200000元增值稅稅領(lǐng)26000元, 貨款未付,甲公司本年10月對取得的增以賬面值稅專用發(fā)票進行了認證。本年11月,甲公司已經(jīng)全部以購進價格對外銷售該批貨物,當月甲公司按貨對方直物合增值稅銷售額的10%與丙公司結(jié)算返利,丙公司開具紅字值稅專用發(fā)票,甲公司收到22 600元的賬并于現(xiàn)金返利。要求: (1)對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(2)對丙公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月向乙公司銷售一批設(shè)備1 200 000元(不含增值稅),該批設(shè)備當月已經(jīng)發(fā)給乙公司。本年1月甲公司又向丙公司提供餐飲服務(wù),取得銷售額30 000元(不含增值稅),丙公司當月已經(jīng)接受該餐飲服務(wù)。甲公司對以上兩種業(yè)務(wù)分別核算,并按照各自的適用稅率分別開具了增值稅專用發(fā)票,款項均已結(jié)清并存入銀行。該批設(shè)備在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司;丙公司已經(jīng)取得甲公司提供餐飲服務(wù)的控制權(quán)。 請對甲公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(注:銷售設(shè)備(貨物)的增值稅適用稅率為13%,提供餐飲服務(wù)的增值稅適用稅率為6%。)
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
對方開不了房租發(fā)票,合同上物業(yè)費和租金沒有分開,不知道各是多少錢
同學,你好 那你只能用這個發(fā)票了
那付款時候,網(wǎng)銀要備注 房租及物業(yè)費嗎,還是只備注物業(yè)費呢,記賬的時候 ,記 管理費用-房租及物業(yè)費 可以嗎
同學,你好 最好備注:?房租及物業(yè)費
嗯嗯 記賬呢
管理費用-房租及物業(yè)費 可以嗎
同學,你好 嗯嗯,可以的
那老師,這張票 之后會有什么影響嗎 或是什么風險之類的呢
同學,你好 沒有房租的發(fā)票,這個是個風險,就是租房子,沒有房租
天啊 那對方開不了,然后合同上也是只寫了,每月開物業(yè)管理發(fā)票,這樣也不行嗎
同學,你好 也只能這樣的
稅務(wù) 或是 審計 發(fā)現(xiàn) 會罰款嗎 或是會有什么后果嗎
同學,你好 一般不會罰款的