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我們單位是增值稅免稅單位,之前一直沒交過增值稅,上次稅務(wù)局來查賬 有幾筆不屬于免稅項目,就讓補交了增值稅,想請問這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

2024-10-29 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-29 10:12

你好,這個你當(dāng)時取的收入是怎么做的憑證? 這個是去年的業(yè)務(wù)還是今年的?

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快賬用戶6123 追問 2024-10-29 10:13

今年的業(yè)務(wù) 收入就全部做進(jìn)去了

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齊紅老師 解答 2024-10-29 10:14

你好,你這個借總業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。然后再交了

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你好,這個你當(dāng)時取的收入是怎么做的憑證? 這個是去年的業(yè)務(wù)還是今年的?
2024-10-29
同學(xué),首先你們要紅沖之前3個點的發(fā)票,再開具9個點的發(fā)票,然后原來的紅沖掉,紅字,現(xiàn)在按9個點申報
2023-11-20
你好 賬上數(shù)據(jù) 也錯了是不是?
2023-11-20
你好,同學(xué)。 你直接按核定的免抵稅額計算你當(dāng)期應(yīng)該交納的增值稅。 然后你把免稅退全部結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅或貸 應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷
2019-10-09
同學(xué)你好 滯納金是你們交的不是嗎
2022-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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