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老師,您好!我單位之前賣房子,按3%來交的增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)不對,應(yīng)該按9%來交,讓補繳增值稅,請問會計上怎么處理?具體分錄怎么做?我單位選擇的是簡易計稅方式。

2023-11-20 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-20 15:48

同學(xué),首先你們要紅沖之前3個點的發(fā)票,再開具9個點的發(fā)票,然后原來的紅沖掉,紅字,現(xiàn)在按9個點申報

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快賬用戶6261 追問 2023-11-20 15:49

忘記說了,這是前年的事情,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2023-11-20 15:56

無論什么時候的事,你都 可以紅沖

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快賬用戶6261 追問 2023-11-20 15:58

怎么補繳增值稅?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 16:03

同學(xué)你們就放在本年所屬期正常申報稅款就可以

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同學(xué),首先你們要紅沖之前3個點的發(fā)票,再開具9個點的發(fā)票,然后原來的紅沖掉,紅字,現(xiàn)在按9個點申報
2023-11-20
你好 賬上數(shù)據(jù) 也錯了是不是?
2023-11-20
您好,您這不應(yīng)該按1%的稅率開的,還是應(yīng)該按3%的稅率開的
2020-08-20
你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅200 貸銀行存款200 這個就可以
2020-11-05
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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