你好!處理這個床的會計分錄可以這樣做: 借:銀行存款 1000元 累計折舊 15200元 貸:固定資產原值 16000元 營業(yè)外收入 200元 這樣的分錄反映了床的出售情況,同時處理了原值和累計折舊,最后因為銷售價格高于凈殘值,所以還有200元的營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人.公司經核查固定資產發(fā)現(xiàn)實物不存在的固定資產金額為50000元,已提完累計折舊,也無殘值,現(xiàn)在需要進行報廢處理,請問各位老師我需要如何操作會計分錄,我是新學員謝謝老師的指導,每一步的分錄越詳細越好
老師,小規(guī)模納稅人,本月銷售已提足折舊到期的機床設備,賣給收廢鐵的個人一共1020元,賬務是借:庫存現(xiàn)金1020貸:固定資產清理1000.19應交稅費應交增值稅19.81元。但填申報表時,它彈窗要我填第十欄小微企業(yè)免稅銷售額990.29還有笫20欄小微企業(yè)免稅額29.71元,不知道賬務怎么處理,分錄怎么寫?
你好老師小規(guī)模公司固定資產折舊已經計提完了固定資產金額是16000元 凈殘值是165元 現(xiàn)在給給賣了收入是1000元這么做會計分錄
你好老師 小規(guī)模公司 購買冰柜3200元,累計折舊3040元,凈資產是160元已經折舊完了。現(xiàn)在賣了500元怎么做會計分錄
你好老師 小規(guī)模公司購床16000元,累計折舊是15200元凈殘值是800元,已經折舊完成。現(xiàn)在處理床1000元現(xiàn)金 不考慮增值稅及其它 ,怎么做分錄
您好!老師,固定資產是融資形式購買,發(fā)票也是分著開的,折舊是按照全的原值入賬?是的嗎?
老師逾期繳納了印花稅需要在匯算清繳里納稅滯納金里寫么?
成本管理制度抬頭可以寫兩個公司的嗎
老師,調整了第四季度的財務報表,第四季度的所得稅申報表也要更正調整嗎?
請問去年暫估的成本發(fā)票必須在匯算清繳前收到票嗎
老師,公可屬于一般納稅人,現(xiàn)處置一張小橋車,并且進項也抵扣,現(xiàn)處理的話需要上什么稅,稅率是多少?
請問居民企業(yè)分紅。如果沒實繳的話,有免稅政策嗎?
老師,電費發(fā)票,轉售不加價,對稅負有沒有影響?
老師:因為社保費產生的滯納金可以在所得稅匯算稅前扣除嗎
一年內到期的長期應付款日期怎么看,審計截止日是2024年12月31日,是從這個日期開始還是從簽合同的日期開始看一年內到期
你好 床已經折舊完了年限了 也不用了一直放著是不是不用做會計分錄
即使床已經完全折舊且不再使用,如果你決定處理這個床(比如出售或報廢),仍需要做相應的會計分錄來反映這一經濟活動。如果不處理,不動它,就不需要做新的分錄。不過,如果出售或報廢,就需要按照之前提到的方法記錄。
報廢怎么處理會計分錄
報廢固定資產時,會計分錄如下: 借:累計折舊 15200元 貸:固定資產原值 16000元 借:營業(yè)外支出 800元 這樣的分錄反映了固定資產的報廢,處理了其原值和累計折舊,并記錄了因報廢產生的損失。