你好!個(gè)體戶的稅務(wù)問(wèn)題需要及時(shí)處理。如果之前的薪資沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在可以補(bǔ)申報(bào),但可能需要繳納滯納金或者罰款。建議盡快到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局咨詢具體的補(bǔ)繳流程和細(xì)節(jié),以便合規(guī)操作。
老師你好,我問(wèn)下工資這塊,去年有幾個(gè)人沒(méi)做工資,在今年全部都補(bǔ)的申報(bào)表,賬上也沒(méi)計(jì)提。直接發(fā)了一部分,還有一部分想現(xiàn)在想從賬戶上發(fā),怎么處理這塊?
老師好!請(qǐng)教一下,個(gè)體戶是查賬征收,沒(méi)有進(jìn)賬票,用收據(jù)代替,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)可以作為成本稅前扣除嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶2022年的經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在可以在自然人里申報(bào)嗎?是填A(yù)表,還是B表?2022年7月變成了定額征收,那只用報(bào)1一2季庶的嗎?3一4季度不用申報(bào)吧。謝]
老師,工體戶,自從去年查賬征收,一直沒(méi)有申報(bào)工資薪金的個(gè)稅申報(bào),想從24.1月開(kāi)始申報(bào),但是有這個(gè)提示,申報(bào)失敗,扣繳單位無(wú)有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶查賬征收以前年度的個(gè)人薪資那一塊沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在可以補(bǔ)申報(bào)嗎?這個(gè)稅種一直沒(méi)有去開(kāi)通。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢(qián)?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬