你好!對(duì)于需要退貨或抵消部分銷(xiāo)售額的情況,可以開(kāi)具紅字發(fā)票來(lái)抵消原發(fā)票中相應(yīng)的金額。本月你應(yīng)當(dāng)開(kāi)具1萬(wàn)元的紅字發(fā)票,并確保紅字發(fā)票的開(kāi)具與原白字發(fā)票的信息相符,包括商品名稱(chēng)、數(shù)量、金額等。這樣,你的賬務(wù)中銷(xiāo)售收入將減少1萬(wàn)元,相應(yīng)的稅額也會(huì)調(diào)整。
老師,上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對(duì)方開(kāi)的紅字信息表。這個(gè)月我給對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票的同時(shí)開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷(xiāo)額。 如總銷(xiāo)額是10萬(wàn)。前期我已經(jīng)開(kāi)了10萬(wàn)。 后期又開(kāi)了8萬(wàn)紅票的同時(shí),開(kāi)具了正確8萬(wàn)的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷(xiāo)額是不是還是10萬(wàn)。還是說(shuō)是18萬(wàn)了
10月入賬了一筆480的管理費(fèi)用,這個(gè)月在不知情的情況下對(duì)方給我們開(kāi)了一張張金額是-1的紅字發(fā)票。這個(gè)該怎么入賬需要對(duì)方提供紅字發(fā)票入賬嗎
老師,上個(gè)月的銷(xiāo)頂,其中一張專(zhuān)票在這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,但我做上個(gè)月這這票的憑證時(shí),要錄進(jìn)去嗎,怎么做,
老師好,我有一張開(kāi)出的數(shù)電發(fā)票,2月開(kāi)出藍(lán)字發(fā)票,3月.1紅沖了,那現(xiàn)在這個(gè)2月份的藍(lán)字發(fā)票咋處理
老師,我上個(gè)月開(kāi)了一張10萬(wàn)的銷(xiāo)售發(fā)票,其中有一個(gè)產(chǎn)品需要在這個(gè)月開(kāi)一個(gè)1萬(wàn)的紅字發(fā)票,我這個(gè)在這個(gè)月怎么處理。
資料:A公司是B公司的子公司,持股比例60%。2020年5月B公司出售庫(kù)存商品給A公司,售價(jià)(不含增稅)為3000萬(wàn)元。成本為2000萬(wàn)元,相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團(tuán)外部單位。2020年12月31日,A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年12月31日,A公司存貨的賬面余額為3000萬(wàn)元,其中1500萬(wàn)元為向B公司購(gòu)入庫(kù)存商品的未出售部分,其可變現(xiàn)凈值為1200萬(wàn)元。2021年12月31日,A公司向B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品的剩余部分尚未出售給集團(tuán)外部單位,其可變現(xiàn)凈值為1000萬(wàn)元。要求:編制2020、2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表的抵銷(xiāo)分錄
查賬征收的個(gè)體開(kāi)普票需要交增值稅嗎
老師好,問(wèn)下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎? 比如賣(mài)車(chē)收到款,申報(bào)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報(bào)收入了嗎?只申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅?可是報(bào)表不填收入,只填寫(xiě)稅可以通過(guò)嗎? 這種情況如何處理
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷(xiāo)分錄。
公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上,工資冊(cè)的名字又是他本人。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是報(bào)員工本人的還是員工老婆的?
你好老師,想問(wèn)下為啥我這邊暫估入庫(kù)后,次月沖紅后金額沒(méi)問(wèn)題數(shù)量變的不對(duì)了
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷(xiāo)分錄。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)有購(gòu)銷(xiāo)合同模板嘛?謝謝
這道題怎么理解?什么情況下需要確認(rèn)遞延,什么情況不用確認(rèn)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立不到半年,前期裝修費(fèi)有幾百萬(wàn),奇葩的是我們財(cái)務(wù)歸人力行政總監(jiān)管,在算在一個(gè)部門(mén),老板外地的,老板天天在公司??偙O(jiān)也一個(gè)月來(lái)兩天,我只是個(gè)打雜的不在高管群很多事都不知道,財(cái)務(wù)的事得自己主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出來(lái)解決,我有啥問(wèn)題直接匯報(bào)給人力行政總監(jiān)。我跟她強(qiáng)調(diào)過(guò)幾次,現(xiàn)在普票就可以, 裝修費(fèi)這個(gè)月一下子開(kāi)進(jìn)來(lái)四百萬(wàn),都是專(zhuān)票,我從平臺(tái)上看到,應(yīng)該欠著人家的。需要讓對(duì)方作廢重開(kāi)嗎,金額好大,有點(diǎn)麻煩,謝謝老師!公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行,離五百萬(wàn)還很遠(yuǎn)
報(bào)稅有什么影響嗎。需要處理上月的嗎
開(kāi)具紅字發(fā)票后,你本月的銷(xiāo)售額和應(yīng)納稅額會(huì)相應(yīng)減少。對(duì)于上月的報(bào)稅,通常不需要重新處理,因?yàn)榧t字發(fā)票是在本月開(kāi)具,屬于本月的賬務(wù)調(diào)整。只需在本月的稅務(wù)申報(bào)中正確反映這一調(diào)整即可。
好的,這個(gè)是調(diào)整上個(gè)月一張發(fā)票中的一部門(mén)金額。
明白了,你只需確保紅字發(fā)票正確開(kāi)具,用于調(diào)整上個(gè)月發(fā)票中的部分金額。在本月的財(cái)務(wù)和稅務(wù)記錄中,正確記錄這次調(diào)整,以確保所有信息的準(zhǔn)確性和完整性。這樣處理即可。
好的謝謝老師
不客氣,有其他財(cái)會(huì)問(wèn)題隨時(shí)歡迎咨詢(xún)!祝工作順利!