流通環(huán)節(jié)銷售新鮮禽蛋與蔬菜,免增值稅,不免企業(yè)所得稅
什么情況下的分公司企業(yè)所得稅申報(bào)只要填寫21-22行的數(shù)據(jù)申報(bào)呢?
該企業(yè)2022年企業(yè)所得稅匯算的營(yíng)業(yè)收入與增值稅收入不一致,營(yíng)業(yè)收入低于增值稅申報(bào)收入,請(qǐng)盡快核實(shí),如有特殊情況請(qǐng)說(shuō)明,這是什么情況?我需要核對(duì)那幾個(gè)表? 收到請(qǐng)回復(fù)!
你好老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)在什么情況下,增值稅產(chǎn)生納稅義務(wù)而繳納,而所得稅會(huì)延遲繳納,也就是季報(bào)時(shí)增值稅收入與所得稅收入數(shù)據(jù)部一樣?
什么情況下需要做為開票收入申報(bào)繳納增值稅?
什么情況下,企業(yè)所得稅確認(rèn)收入,增值稅上不確認(rèn)收入
老師,企業(yè)要注銷,那些應(yīng)付且無(wú)法償付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入要繳納增值稅嗎?
現(xiàn)在有一筆23年的其他應(yīng)收款1400萬(wàn),需要平賬,減資的話具體怎么操作,稅務(wù)局那邊來(lái)問(wèn)了
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)免退稅7月份出口,第一退稅被撤回,可以用8月份出口的另一票去申請(qǐng)第一次退稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,屬于小微企業(yè),如果開票200萬(wàn),需要加收多少稅點(diǎn)
貨款23155,原本簽的合同是13個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在商家只能開三個(gè)點(diǎn),那么另外這10個(gè)點(diǎn)的稅我們要求商家從價(jià)格上減下來(lái),減下來(lái)后我們應(yīng)該付給商家多少錢然后和票才能對(duì)上呢,這個(gè)應(yīng)該怎么算,對(duì)于付款方來(lái)說(shuō)怎么算劃算些
老師,電子稅務(wù)局有一個(gè)提醒要簽訂《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)文書電子送達(dá)確認(rèn)書》,簽這個(gè)干啥用的,不簽可以嗎
房租發(fā)票專票可以抵扣嗎?
我司是培訓(xùn)學(xué)生打籃球的,現(xiàn)在找了第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn),沒(méi)有用自己的老師培訓(xùn)。開回來(lái)的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票能用嗎?入什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅是填含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
公司要注銷,賬上有900多的進(jìn)項(xiàng)留抵,這個(gè)要怎么處理
提供外貿(mào)服務(wù),給外國(guó)企業(yè)提供平臺(tái)讓其在外國(guó)開展業(yè)務(wù),這種情況是不是免征增值稅
不申報(bào)增值稅,只報(bào)企業(yè)所得稅
可以嗎老師
外貿(mào)服務(wù),可以,但通常要備案
在電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊備案呢,我們沒(méi)跟客戶簽合同,備案的合同信息填無(wú)嗎
沒(méi)在電子稅務(wù)局備案過(guò),通常在大廳填表備案的
電子稅務(wù)局有跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告
是在這里備案嗎
不用去大廳吧
若有這個(gè)報(bào)告,可直接線上報(bào)告
沒(méi)簽訂合同,因?yàn)槭蔷€上提供服務(wù),合同編號(hào)是必填項(xiàng),這個(gè)直接填無(wú)嗎,合同注明的跨境服務(wù)價(jià)款,這個(gè)必須填數(shù)字還不能填零,該填什么呢
可以直接填寫無(wú)的,服務(wù)價(jià)款,肯定要填寫境外收入金額
業(yè)務(wù)結(jié)束之后,再進(jìn)行備案是不,因?yàn)闃I(yè)務(wù)剛開始時(shí),不確定是否訂單有延期,所付價(jià)款也不確定
這方面,最好先與稅局溝通下,避免出現(xiàn)糾紛
找專管員進(jìn)行溝通嗎
是,找專管員進(jìn)行溝通