其他應(yīng)收款 表示要收回的款項(xiàng),這與減資沒(méi)有關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是小規(guī)模,現(xiàn)要注銷!2021一整年都是虧損。應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付都平賬了,最后只剩下,欠股東5萬(wàn)元,這5萬(wàn)元,是公司不夠錢支付供應(yīng)商貨款代墊出來(lái)的。需要怎么處理最后一筆其他應(yīng)付,可以把5萬(wàn)轉(zhuǎn)增資本嗎?
老師這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)清理出來(lái)了 那老師等于現(xiàn)在我要將之前的收入轉(zhuǎn)入掛賬的話要先做借:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))貸:其他營(yíng)業(yè)收入(負(fù)數(shù)) 然后有2020年的收入部分我這邊是需要用以前年度損益來(lái)調(diào)整嗎?該怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
老師您好,公司一般納稅人注冊(cè)資金1,100萬(wàn)認(rèn)繳制,現(xiàn)在想減資到100萬(wàn),原來(lái)有一筆賬務(wù)處理,110萬(wàn)作為實(shí)收資本入賬了,這種情況下應(yīng)該怎么辦? ①怎么樣進(jìn)行減資在工商局這兒? ②減資的工商辦完以后,稅務(wù)這方面需要怎么樣處理?
去年財(cái)政有筆工資多發(fā)給了員工,現(xiàn)在單位收回來(lái)了,要重新上繳給財(cái)政。。那么就要沖減財(cái)撥收入了。財(cái)政說(shuō):預(yù)算會(huì)計(jì)相應(yīng)調(diào)減支出,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖減以前年度盈余調(diào)整。。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄。。我現(xiàn)在從基本戶收回來(lái)放在了其他應(yīng)付款財(cái)政局那邊。。
你好老師,我的賬上一開(kāi)始實(shí)收資本是0,后來(lái)實(shí)收資本變成100萬(wàn)。當(dāng)時(shí)應(yīng)該做了一筆分錄,借:其他應(yīng)收款-法人 100萬(wàn) 貸:實(shí)收資本100萬(wàn) 所以現(xiàn)在其他應(yīng)收款金額特別大。 現(xiàn)在稅務(wù)局要查賬,這個(gè)有問(wèn)題嗎?
個(gè)體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開(kāi)多少點(diǎn)的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設(shè)備記賬的時(shí)候,記到管理費(fèi)用了,這個(gè)要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬???經(jīng)營(yíng)所得費(fèi)這塊怎么算?
勞務(wù)稅率是多少?也是累進(jìn)嗎?
老師好,我們有個(gè)員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對(duì)我們來(lái)說(shuō)有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。那額外購(gòu)買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?還是銷項(xiàng)稅額?
公司股東沒(méi)有實(shí)繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
老師,這個(gè)損失的1萬(wàn)需要賠嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸沒(méi)有合同,只有發(fā)票可以入賬嗎(董老師)
老師,您好! 采購(gòu)商品,已付款,貨已收到,供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票,但是有退貨,客戶這邊發(fā)票已驗(yàn)證,退貨這開(kāi)票要怎么操作,因?yàn)橥素泦纹肥呛芏鄰埌l(fā)票的!