可以那樣做的,沒(méi)問(wèn)題的哈
公司小規(guī)模納稅人,7月份開(kāi)了銷(xiāo)售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方8月份才開(kāi)給我們,我準(zhǔn)備報(bào)完稅就注銷(xiāo)公司了。8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開(kāi)的發(fā)票8月份開(kāi)紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開(kāi)藍(lán)色發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方(7月份購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會(huì)退稅嗎?
老師.7月份的手續(xù)費(fèi),銀行8月份才開(kāi)票。我已經(jīng)在7月份入賬了。發(fā)票可以直接貼到7月份憑證后面嗎,還是每個(gè)月都要沖銷(xiāo)啊。
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我公司7月份生產(chǎn),8月份才能收到燃?xì)赓M(fèi)(主要材料)發(fā)票,那我7月份是不是要暫估天然氣,然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃?xì)赓M(fèi)在借:制造費(fèi)用-天然氣,貸:應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則,可以嗎,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們是季度申報(bào)所得稅的一般納稅人,7月份開(kāi)票500萬(wàn),但是7月份的費(fèi)用只有200萬(wàn)左右,7月份要交所得稅嗎,還是說(shuō)等10月份申報(bào)所得稅的時(shí)候7-9月在一起,這樣是不是8月如果有虧損,7月和8月的就可以相抵了吧,
老師,你好 這是實(shí)際工作中的情況 8月份,收到員工7月份墊付的費(fèi)用發(fā)票,并且填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單予以報(bào)銷(xiāo),我們可以直接一筆業(yè)務(wù)記到8月份嗎?存不存在跨月?
土地使用稅開(kāi)始繳納的時(shí)間可以延后執(zhí)照稅務(wù)登記日期幾個(gè)月嗎?
老師A公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)到B公司下面,我們是做加工型企業(yè),如果開(kāi)票給A,再由A開(kāi)票給B可以嗎
老師,公司股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),未分配利潤(rùn)是正數(shù),實(shí)收資本只有530萬(wàn),注冊(cè)資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本就是股權(quán)的原始價(jià)嗎?轉(zhuǎn)讓股權(quán),怎么看是不是平價(jià)呢?
老師,個(gè)人所得稅應(yīng)交稅費(fèi)科目借方余額170.46,核對(duì)了每個(gè)月繳納的稅款和個(gè)稅一致,但是具體哪個(gè)月的錯(cuò)了,還沒(méi)有核對(duì),出來(lái),但是判斷是多計(jì)提了工資,能否直接在25年8月沖減管理費(fèi)用
老師這里是不不是錯(cuò)了,非合并長(zhǎng)期股權(quán)投資,股的手續(xù)費(fèi)應(yīng)該沖資本公積,不能不成本。
老師,主辦會(huì)計(jì)讓發(fā)員工7月工資前做個(gè)總的付款申請(qǐng)單,可以在電腦上填好打印出來(lái)簽字嗎?申請(qǐng)人填誰(shuí)比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時(shí)間可以在稅務(wù)登記時(shí)間延后幾個(gè)月嗎?
員工工作餐費(fèi),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi),還是應(yīng)付職工薪酬里面的福利費(fèi)
公司發(fā)工資是,分開(kāi)發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個(gè)員工扣個(gè)人所得稅低一點(diǎn)?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對(duì)方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票時(shí),直接開(kāi)具勞務(wù).修理行嗎