您好,最簡(jiǎn)單的方法把原分錄紅沖,再做正確金額的分錄就調(diào)整過(guò)來(lái)了
老師,你好.2-4月份疫情期間多繳納社保用于5月份社保抵扣。抵扣后5月社保沒(méi)有繳納社保費(fèi)。之前發(fā)放工資時(shí)已預(yù)扣社保個(gè)人部分,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款 和銀行存款。5月從員工工資扣除個(gè)人社保部分如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
社保如果當(dāng)月發(fā)生正常繳費(fèi)和調(diào)整繳費(fèi),當(dāng)月的賬務(wù)怎樣處理?并且有多名員工已經(jīng)離職。 是不是正常繳納部分正常做,借:管理費(fèi)用——社保/醫(yī)保 其他應(yīng)收——代繳(下月員工發(fā)放工資時(shí)扣除)貸:銀行存款 ? 那調(diào)整繳納部分應(yīng)該怎么處理?尤其是個(gè)人部分
老師,如果 個(gè)人應(yīng)收社保部分是120,但是在發(fā)工資時(shí)把個(gè)人部分為扣成140,工資已經(jīng)發(fā)了。多出來(lái)的20元,怎么調(diào)整啊?
社保個(gè)人部分代扣代繳已計(jì)提,但支付工資的時(shí)候記賬記成了實(shí)發(fā)工資怎么調(diào)整
如果個(gè)人社保繳納部分 發(fā)放工資扣個(gè)人部分時(shí) 記其他應(yīng)付 多扣了錢(qián) 要怎么要會(huì)計(jì)分錄平賬 調(diào)整啊
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開(kāi)具發(fā)票,一直沒(méi)到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo),這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
跨年了 沒(méi)法這么調(diào)整了 而且已經(jīng)少扣了
您好,那您說(shuō)哪個(gè)科目不平有余額呢,少扣了就是公司承擔(dān)這個(gè)損失,紅沖去年的分錄,新分錄都是做在24年,這樣就自動(dòng)調(diào)整過(guò)來(lái)了