對(duì)于圖書(shū)批發(fā)零售公司,雖然銷售圖書(shū)的收入免征增值稅,但你收到的與業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票仍然可以用來(lái)抵扣應(yīng)納稅額。確保在申報(bào)時(shí)正確勾選,以便能夠抵扣。
老師我們是圖書(shū)行業(yè)賣書(shū)的,增值稅免稅,那我們收的進(jìn)項(xiàng)就當(dāng)普票用了,那勾選系統(tǒng)里用勾選嗎?用選擇勾選不抵扣嘛?
老師我又來(lái)替問(wèn)題啦,圖書(shū)行業(yè)那個(gè)還記得吧,就是有好多專票是不能抵扣的我們賣圖書(shū)玩具是交增值稅的,不能抵扣的專票我當(dāng)普票用了抵扣系統(tǒng)里我勾選不抵扣勾選時(shí)需要選擇原因,選擇哪個(gè)呢?我們圖書(shū)銷售是免稅的
一般納稅人,收到住宿的增值稅專用發(fā)票,沒(méi)有銷項(xiàng)零申報(bào)增值稅,本月可以不勾選認(rèn)證抵扣,后期再勾選嗎
老師你好!開(kāi)具發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品專票,可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣增值稅嗎,比如購(gòu)入豬肉開(kāi)進(jìn)來(lái)是專票,我們企業(yè)買豬肉是免稅,賣調(diào)料是征稅,可以勾選抵扣嗎
一般納稅人,農(nóng)機(jī)銷售公司,銷售農(nóng)機(jī)是免增值稅的,我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有專票,可以勾選認(rèn)證留作以后抵扣嗎
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報(bào)個(gè)稅按照工資薪金申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
請(qǐng)問(wèn)老師公司買東西給個(gè)人需要開(kāi)票嗎?按稅發(fā)來(lái)
老師 個(gè)人把車租給公司用 個(gè)人需要繳納增值稅嗎
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000