不可以的。會(huì)計(jì)做賬只能按月折舊,所得稅申報(bào)才可以一次扣除
固定資產(chǎn)一次性折舊,電子稅務(wù)局只需要填固定資產(chǎn)那個(gè)表就可以了嗎,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)直接從利潤(rùn)里減掉一次性折舊額就可以了嗎
老師,購進(jìn)的固定資產(chǎn)符合一次性扣除折舊,那是購進(jìn)的次月扣除,比如1月份購買的固定資產(chǎn),2月份計(jì)提折舊,1季度申報(bào)時(shí)可以一次性扣除嗎?
購入的固定資產(chǎn)已按稅法口徑計(jì)提折舊,不打算加速折舊,季度納稅申報(bào)時(shí),可以不填寫固定資產(chǎn)一次性扣除加速折舊表嗎
老師:新采購的固定資產(chǎn)申報(bào)時(shí),可以一次折舊稅前扣除,那財(cái)報(bào)的利潤(rùn)表上可以一次性將固定資產(chǎn)計(jì)提折舊數(shù)據(jù)一次性累計(jì)填寫上嗎?
購買的汽車一次性固定資產(chǎn)扣除,會(huì)計(jì)上可次一次性計(jì)入累計(jì)折舊,還是按月計(jì)提折舊
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
那我利潤(rùn)表上按月折舊,利潤(rùn)就超300了,豈不是達(dá)不到小微了?但我申報(bào)表上可以一次性計(jì)提稅前扣除的
按扣除后的實(shí)際利潤(rùn)看是否滿足小微
那利潤(rùn)表,到時(shí)是填寫一次扣除的累計(jì)折舊還是按月折舊數(shù)據(jù)?按月折舊的數(shù)據(jù)的話,那應(yīng)納稅額肯定要300了,但實(shí)在一次折舊后就不超300了,現(xiàn)在就是想請(qǐng)教一下:我利潤(rùn)表中的折舊費(fèi)用可以也艷一次性折舊的總金額填寫嗎?
利潤(rùn)表填的是按月折舊數(shù)據(jù)
那豈不是利潤(rùn)超300,要按一般來算所得稅了?但我申報(bào)表上可以一次計(jì)提,不超300,那到時(shí)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
那個(gè)是按一次性扣除后的實(shí)際利潤(rùn)看是否滿足小微,不是直接K看利潤(rùn)總額