您好,可以的,母公司給我們開發(fā)票么,要取得發(fā)票才能稅前扣除哦

老師 請問總公司借給子公司款項(xiàng)的利息 年底怎么怎么沖掉 我們子公司做賬是這樣的借財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出 貸內(nèi)部往來_其他應(yīng)收款 我們怎么做賬沖掉利息
6月支付貸款利息,7月收到貸款利息發(fā)票如何做賬? 先做、 ①借:其他應(yīng)付款-貸款利息 貸:銀行存款 次月 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-貸款利息 這樣操作可行嗎?
1、我公司貸的款,但是款由我母公司使用,利息母公司以注冊資金金的形式給我,作為子公司這個(gè)收到利息放到資本公積,付利息放到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
收到貸款入賬,借銀行存款20萬 貸其他應(yīng)付款20萬 月底還利息 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用600 貸銀行存款600 這樣做分錄可以嗎,利息費(fèi)用沒有發(fā)票
老師,母公司和子公司有業(yè)務(wù)往來,也有往來款,母公司A公司,應(yīng)收賬款--B(子公司):262萬,B公司其他應(yīng)收款-A公司(母公司):1000萬,這樣可以做一筆抵消分錄嗎,老師?母公司做:借:其他應(yīng)付賬款-B公司262萬 貸:應(yīng)收賬款-B公司 262萬 應(yīng)收賬款和往來款對沖一下?這樣,對嗎?老師
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。


有給我們開發(fā)票
哦哦,那很規(guī)范哦,分錄也很清晰