您好,可以的,母公司給我們開發(fā)票么,要取得發(fā)票才能稅前扣除哦
老師 請問總公司借給子公司款項的利息 年底怎么怎么沖掉 我們子公司做賬是這樣的借財務(wù)費用_利息支出 貸內(nèi)部往來_其他應(yīng)收款 我們怎么做賬沖掉利息
6月支付貸款利息,7月收到貸款利息發(fā)票如何做賬? 先做、 ①借:其他應(yīng)付款-貸款利息 貸:銀行存款 次月 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)付款-貸款利息 這樣操作可行嗎?
1、我公司貸的款,但是款由我母公司使用,利息母公司以注冊資金金的形式給我,作為子公司這個收到利息放到資本公積,付利息放到財務(wù)費用嗎?
收到貸款入賬,借銀行存款20萬 貸其他應(yīng)付款20萬 月底還利息 借財務(wù)費用-利息費用600 貸銀行存款600 這樣做分錄可以嗎,利息費用沒有發(fā)票
老師,母公司和子公司有業(yè)務(wù)往來,也有往來款,母公司A公司,應(yīng)收賬款--B(子公司):262萬,B公司其他應(yīng)收款-A公司(母公司):1000萬,這樣可以做一筆抵消分錄嗎,老師?母公司做:借:其他應(yīng)付賬款-B公司262萬 貸:應(yīng)收賬款-B公司 262萬 應(yīng)收賬款和往來款對沖一下?這樣,對嗎?老師
你好老師,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。老師如果按照下面的分錄來做賬,就體現(xiàn)不出來穩(wěn)崗補(bǔ)貼這部分用來抵減社保費,請老師指導(dǎo)一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼時 借:銀行存款-農(nóng)行 貸:營業(yè)外收入-穩(wěn)崗補(bǔ)貼 2. 計提社保 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3. 交社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代墊個人社保部分 貸:銀行存款-商行
進(jìn)一批空調(diào),發(fā)票到了貨未到,應(yīng)該怎么做賬?同時把這批空調(diào)銷售出去已經(jīng)開了發(fā)票,怎么做賬
老師您好,我現(xiàn)在在學(xué)印花稅,其中有一個技術(shù)合同稅目。這個是不是對應(yīng)合同技術(shù)服務(wù)費,技術(shù)開發(fā)這類合同呢?
老師你好,非分支機(jī)構(gòu)如何變?yōu)榉种C(jī)構(gòu)
老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個月支付利息怎么做賬
員工津貼(出差在外的)的要發(fā)票嗎
老師,我們本月租了一個辦公室,從今年7月開始一直到明年7月,租金3900,全部已經(jīng)付清 。這個分錄怎么寫?
老師繳費通知單只有社保系統(tǒng)有嗎?醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費通知單只有繳費證明呢?
老師您好,口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器,我累計折舊36個月可以么,我已經(jīng)折舊23個月了
老師您好,我們公司跟境外企業(yè)合作,境外為我們提供技術(shù)服務(wù),請問可以免增值稅嗎
有給我們開發(fā)票
哦哦,那很規(guī)范哦,分錄也很清晰