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老師,關(guān)于印花稅的繳納,公司是銷售無人機的,同時還有無人機打藥業(yè)務(wù),無人機航測業(yè)務(wù),農(nóng)藥銷售業(yè)務(wù),請問哪些是需要繳納印花稅?哪些不需要?

2024-10-23 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-23 17:43

你好,打藥這個可以不用,航測也要稅務(wù)局認定,如果認定為技術(shù)服務(wù)就需要交

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快賬用戶8420 追問 2024-10-23 17:45

那航測如果需要交的話是按技術(shù)服務(wù)來交嗎?

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快賬用戶8420 追問 2024-10-23 17:48

還有銷售贈送需要繳納嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-23 17:49

你好,是的,就是這樣,銷售是需要交的。

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快賬用戶8420 追問 2024-10-23 18:00

贈送也需要嗎?還有進項稅的要扣掉進項稅算對吧?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 18:01

你好,也是要視同銷售的。 這個是看合同,合同有含稅價和不含稅價的話,你可以按照不含稅價,否則按照含稅價。

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快賬用戶8420 追問 2024-10-23 18:14

那采購農(nóng)藥需要交否

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齊紅老師 解答 2024-10-23 18:15

你好,采購農(nóng)藥需要交印花稅

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快賬用戶8420 追問 2024-10-23 18:33

那無人機維修收入需要繳納嗎?交的話應(yīng)該放加工承攬還是技術(shù)服務(wù)?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 18:59

您好,維修是按加工承攬

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你好,打藥這個可以不用,航測也要稅務(wù)局認定,如果認定為技術(shù)服務(wù)就需要交
2024-10-23
你好,加權(quán)平均或者其他都行。
2024-07-11
這種情況下,他的打藥費用是可以抵無人機款的。 如果抵款,他通常不需要就這 2 萬元的打藥費用再單獨給您的公司開具發(fā)票。因為抵款行為本身并不是一項新的應(yīng)稅服務(wù)提供,而是對既有業(yè)務(wù)往來款項的一種結(jié)算方式。 例如,如果您去商場購物,用之前的消費積分抵扣了部分商品價款,商場也不會就您抵扣的積分部分再給您開具發(fā)票。
2024-07-16
你好同學(xué)!這個款項是可以抵扣的,但他仍然需要開票給你們公司。因為這是兩個不同的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收與應(yīng)付相抵。按正常做賬流程來做賬 借:管理費用-勞務(wù)費2 貸:其他應(yīng)付款2 購買無人機 借:應(yīng)收賬款5 貸:主營業(yè)務(wù)收入4.5 ? ? 應(yīng)交稅費-銷項稅額0.5(假設(shè)稅額是0.5) 抵扣時, 借:其他應(yīng)付款2 借:應(yīng)收賬款2 他還應(yīng)該去付你們3萬元。
2024-07-17
同學(xué),你好 這個不是技術(shù)服務(wù),不在印花稅的征稅范圍里面,不繳納印花稅
2025-02-04
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