那個是可以紅沖的

老師:個體工商戶核定征收,核定額度6000這季度開了7萬的免稅餐飲票,上不上稅,上一季度10萬超了1千上了稅,個體工商戶什么情況下要上稅
個體戶季度核定額30萬,3季度沖紅了2季度193800,那這個3季度開票,我是直接可以開30萬嗎?不扣除這個193800?
個體工商戶屬于定期定額征收,上個季度普票超過30萬元,超了5600元,這個月才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯將1萬開成2萬,要怎么處理,可以紅沖么?紅沖完還需要繳稅么?
老師,個體戶上季度開錯票,這季度還可以紅沖退稅嗎?
定期定額個體工商戶上個季度開錯了一張發(fā)票這個季度能沖紅嗎
請問老師,上個月企業(yè)所得稅多計(jì)提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問問建筑公司每個員工每天補(bǔ)貼30元餐費(fèi),我怎么做比較合適呢?沒得票據(jù),如果我把它計(jì)入員工工資的補(bǔ)貼中,需要和工資一起申報(bào)個稅嗎?怎么做能避開不申報(bào)個稅呢?
老師,你好, 開專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負(fù)咋算
建筑類會計(jì)主營業(yè)務(wù)成本需要輔助項(xiàng)目核核算嗎
老師好,個人代開大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請問:分公司就地繳納標(biāo)識詳細(xì)說明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對嗎?
@樸老師,我們要注銷往來得清除,還有應(yīng)收的明細(xì)合計(jì)有50萬,應(yīng)付和明細(xì)合計(jì)也是50萬,請問可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來的?實(shí)操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會計(jì)在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請問貿(mào)易出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報(bào)關(guān)單的某一個明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)


已經(jīng)申報(bào)交稅了 可以沖紅退稅嗎? 這個月申報(bào)期還沒結(jié)束
以前月份的稅正常交。
后面開紅字發(fā)票的可以退嗎?
那個要咨詢當(dāng)?shù)囟惥郑话阒辉试S抵減以后要交的稅
主要后面季度不會超過30萬上季度35000開成了35萬
那個要聯(lián)系當(dāng)?shù)?2366,看是否允許退?