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老師你好,我們企業(yè)是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,稅務(wù)局退回的留底稅款怎么做分錄

2024-10-23 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-23 13:55

你好,這個(gè)借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅留抵稅額。

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-10-23 13:56

那應(yīng)交增值稅留抵稅額這個(gè)科目就一直有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 13:57

你好,你可以在上個(gè)月的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的。 借銷(xiāo)項(xiàng),借留底稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-10-23 13:59

企業(yè)退1000的留抵稅,借:銀行存款1000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額1000,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做

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齊紅老師 解答 2024-10-23 14:01

你好,這個(gè)是先在上月做了,借銷(xiāo)項(xiàng),借留底稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅 然后這個(gè)月借銀行存款,貸留抵稅額 這樣就平了

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-10-23 14:03

我上個(gè)月沒(méi)做你說(shuō)的分錄,稅務(wù)局在本月通知需要把留抵的稅退了

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齊紅老師 解答 2024-10-23 14:08

你好,你上個(gè)月留底是怎么做的憑證?

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-10-23 14:15

我是剛接這個(gè)企業(yè),是個(gè)運(yùn)輸企業(yè),他們企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)一直大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)計(jì)就是正常記應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有其他處理,總賬的余額和稅務(wù)局電子報(bào)表的留抵退稅金額相符。

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齊紅老師 解答 2024-10-23 14:17

你好,這樣子的話沒(méi)問(wèn)題呀。 你現(xiàn)在有退稅,你可以增加一個(gè)留抵稅額的下級(jí)科目。

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-10-23 14:19

我增加了,我想問(wèn)留抵退稅科目月末余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-23 14:22

你好,這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。 你要結(jié)轉(zhuǎn)的話也行。 借銷(xiāo)項(xiàng),借留底稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅

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你好,這個(gè)借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅留抵稅額。
2024-10-23
先計(jì)算未交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-03-14
按這個(gè)截圖這個(gè)去做這個(gè),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示是留底稅額, 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng),你看截圖上面做
2021-03-19
您好,1分錄是錯(cuò)誤的,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)和(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-03-14
你好 最好結(jié)轉(zhuǎn) 以后查賬方便 一年結(jié)轉(zhuǎn)一次
2021-12-31
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