你好,這個(gè)借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅留抵稅額。
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額分錄嗎?
老師,你好,我上期,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),分錄如圖,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)形成了留底稅額,沒(méi)有做分錄,如果我下期,有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并且這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師你好,留底退稅意思是不含稅進(jìn)項(xiàng)票做成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額?進(jìn)行退稅是么?
我們是一般納稅人物流公司,企業(yè)留底退稅后。稅務(wù)局通知我們有大額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出異常。我們企業(yè)也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?這是什么意思?
老師你好,我們企業(yè)是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,稅務(wù)局退回的留底稅款怎么做分錄
民非企業(yè)需要在國(guó)家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報(bào)工商年報(bào)嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選?。?/p>
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市買(mǎi)回來(lái)的牛肉貨款是賣(mài)掉多少月末結(jié)多少錢(qián)這樣怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師我想問(wèn)一下,就是公司預(yù)存電費(fèi),供電局給的優(yōu)惠,沒(méi)直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說(shuō)它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫(xiě)
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng);我應(yīng)該建快賬到哪幾個(gè)科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計(jì)折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤(rùn)分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會(huì)計(jì)記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開(kāi)始,電腦賬和前會(huì)計(jì)的手工賬報(bào)表對(duì)不上!麻煩老師幫我報(bào)這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對(duì)比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營(yíng)業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)說(shuō)一個(gè)員工每天的成本是多少錢(qián)我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說(shuō)采購(gòu)一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
那應(yīng)交增值稅留抵稅額這個(gè)科目就一直有余額嗎?
你好,你可以在上個(gè)月的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的。 借銷(xiāo)項(xiàng),借留底稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅
企業(yè)退1000的留抵稅,借:銀行存款1000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額1000,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
你好,這個(gè)是先在上月做了,借銷(xiāo)項(xiàng),借留底稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅 然后這個(gè)月借銀行存款,貸留抵稅額 這樣就平了
我上個(gè)月沒(méi)做你說(shuō)的分錄,稅務(wù)局在本月通知需要把留抵的稅退了
你好,你上個(gè)月留底是怎么做的憑證?
我是剛接這個(gè)企業(yè),是個(gè)運(yùn)輸企業(yè),他們企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)一直大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)計(jì)就是正常記應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有其他處理,總賬的余額和稅務(wù)局電子報(bào)表的留抵退稅金額相符。
你好,這樣子的話沒(méi)問(wèn)題呀。 你現(xiàn)在有退稅,你可以增加一個(gè)留抵稅額的下級(jí)科目。
我增加了,我想問(wèn)留抵退稅科目月末余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。 你要結(jié)轉(zhuǎn)的話也行。 借銷(xiāo)項(xiàng),借留底稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅