對,沒錯,就是這個意思。
老師好,請問一下,收到增值稅留底退稅,是不是直接做進項留底退稅額,?還要做進項轉出嗎?
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進項稅額時,分錄如圖,本期進項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
你好,老師,什么是留底退稅,是不是應該進項大于銷項,然后必須進項發(fā)票都要抵扣認證是嗎
新出的政策留抵退稅,是沒用到的多余的進項稅額可以提前申請退稅吧,等開了銷項票進項稅額提前退了,銷項全額稅額交稅,是這意思吧
老師你好,留底退稅意思是不含稅進項票做成本了,進項稅額大于銷項稅額?進行退稅是么?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
老師,如果留底退稅了,要不要在申報表第二張表進項稅里面要不要填進項稅轉出呀?
肯定是需要做進項稅和轉出的。
老師,因為有這個政策,但是留底退稅申請了,必須在當月第二張表里面填進項稅轉出?
對呀,你不轉出的話,不是一直在賬上顯示。
老師,不轉出,一直顯示什么?我不懂,請教老師一下?
不做轉出申報表上留抵稅額不就是一直存在嗎?對吧
老師,留底退稅影響全年交款稅收么?
肯定,有流留抵稅額就會讓你的增值稅減少啊
好的,謝謝老師耐心回復!
不客氣,幫我給個五星好評。
老師,再問一下,留底退稅必須收到退稅款,然后在進項稅里面做進項稅轉出?
對,沒錯,就是應該這么做。
老師,留底退稅到申報期結束,才收到退稅款,能不能在次月做進項稅轉出呀?
所以才收到的次月轉出
老師,你意思說,到次月才 做進項稅轉出的?
你收到以后做進項稅額轉出就行。
好的,太感謝老師耐心回復!
不客氣,幫忙給個五星好評。