直接看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
老師,我們是一般納稅人公司,好像是符合小型微利企業(yè),報(bào)表也顯示小型微利企業(yè)就是不知道確不確定,公司第三季度本年利潤(rùn)盈利了180萬(wàn),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?以前年度虧損額是130萬(wàn),那彌補(bǔ)后需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,假設(shè)我們公司所得稅算完彌補(bǔ)虧損和加計(jì)扣除基本上不用繳納所得稅,就是利潤(rùn)要分給股東需要繳納20%的股息紅利所得,這塊個(gè)人所得稅,有啥辦法可以少交的,我看說的什么股權(quán)架構(gòu)這些,是分給企業(yè)是免稅的,好像并不能解決這個(gè)問題,有其他辦法的嗎
請(qǐng)教老師,如果不看利潤(rùn)表,給股東解釋虧損多少,可以就單純的用這個(gè)辦法嗎? 就是用銀行貸款+應(yīng)付余額+預(yù)收余額-應(yīng)收余額-預(yù)付余額-銀行余額-現(xiàn)金余額,這個(gè)等式可以嗎?謝謝 請(qǐng)指點(diǎn)這個(gè)等式里有什么問題,需要加什么,減什么,前提是不用利潤(rùn)表,求實(shí)際的盈虧,謝謝
你好老師,個(gè)稅申報(bào)工資必須和財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用中的工資數(shù)據(jù)一致嗎,之前月份個(gè)稅報(bào)的多,是因?yàn)榕滦枰杖攵?,好合理扣除,結(jié)果到年底開的不多,不想這么多費(fèi)用,想更正個(gè)稅申報(bào)可以嗎?得從4月改到12月,這樣更正有什么影響,更正呢本年利潤(rùn)虧損就少點(diǎn),不更正本年利潤(rùn)虧損多點(diǎn),到底要不要更正呢
老師 求助 我們是連鎖零售行業(yè) 下面就幾十家門店 都是個(gè)體工商戶 比如 公司有幾家老的鄉(xiāng)鎮(zhèn)店鋪 近幾年的銷售和利潤(rùn)都逐年在下滑 但是呢 它沒虧損 近兩年利潤(rùn)大概5-6萬(wàn)左右 就還是有盈利的 老板讓我出個(gè)報(bào)告分析 針對(duì)這幾家店鋪 要不要關(guān)掉 我們公司 都沒有固定的流動(dòng)資金 就需要采貨了 老板娘就往出納那里轉(zhuǎn)錢 出納再支付 所以 公司有多少錢可以利用 現(xiàn)在要開新店 開店后資金到底能否正常運(yùn)轉(zhuǎn) 都不知道 就沒法從資金鏈來分析 而且新店第一年 肯定也會(huì)是虧損的狀態(tài) 而老店 雖然后續(xù)成長(zhǎng)起來的可能較小 但是好貸一年還是在盈利的 一兩萬(wàn)就算了 五六萬(wàn)的盈利 三家店加起來就20萬(wàn)了! 就不要這20萬(wàn)也可惜 可讓它留著吧 看著它一天天的下滑 也鬧心 求老師給點(diǎn)建議
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
這個(gè)飯店從我接收后前任會(huì)計(jì)就不做資產(chǎn)負(fù)債表的,前期賬很亂,沒發(fā)對(duì),我也就沒有做資產(chǎn)負(fù)債表。如果看這個(gè)的話我也不確定對(duì)不對(duì)。怎么辦?
那個(gè)誰(shuí)也沒法的知道是虧了還是賺了,以前會(huì)計(jì)的責(zé)任
謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師我可不可以這樣算,把固定資產(chǎn)沒有攤銷的和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用從未分配利潤(rùn)里扣除呢,這樣就差不多知道大致虧損額了吧?因?yàn)橹皶?huì)計(jì)固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都沒有做。
可以那樣做的,折舊和攤銷要補(bǔ)做
謝謝老師。
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