同學(xué),你好 是可以的

2019年11月份固定資產(chǎn)卡片根據(jù)當(dāng)月收的發(fā)票金額登記了,且分錄也按發(fā)票直接記入了固定資產(chǎn)。已計(jì)提了4個(gè)月的折舊。 但實(shí)際收到的發(fā)票只是這臺(tái)機(jī)器總價(jià)的一半。現(xiàn)在跨年了,我改如何調(diào)整錯(cuò)誤
老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現(xiàn)在12月份了,固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的,不是自動(dòng)生成的。本來(lái)期初余額應(yīng)該都是0的,但是現(xiàn)在不平,我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平??墒抢塾?jì)折舊還是不平。現(xiàn)在原始卡片也不能修改了,因?yàn)闆](méi)有在當(dāng)月,怎么辦???
老師,請(qǐng)問(wèn)下2020年4月份買的設(shè)備當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)了,但是未建卡片,折舊沒(méi)提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)下21年11月開(kāi)始啟用賬套,但是固定資產(chǎn)沒(méi)有使用固定資產(chǎn)卡片,是用的手工賬計(jì)提折舊的,現(xiàn)在22年4月想用固定資產(chǎn)卡片了,是從21年11月開(kāi)始入賬,還是22年4月開(kāi)始入賬呢
老師,我想問(wèn)下,2023年9月我有一項(xiàng)固定資產(chǎn)15000,入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候記金額成15萬(wàn)了,后面都按這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊了,現(xiàn)在已經(jīng)2024年4月了,這個(gè)有辦法整改沒(méi)有
老師你好,想問(wèn)下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒(méi)有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過(guò)來(lái),因?yàn)楣緵](méi)有錢之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬(wàn)的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫(xiě)
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開(kāi)票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開(kāi)票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?


這個(gè)音響設(shè)備折舊年限多久
同學(xué),你好 一般是折舊3年