同學(xué),你好 是可以的
2019年11月份固定資產(chǎn)卡片根據(jù)當(dāng)月收的發(fā)票金額登記了,且分錄也按發(fā)票直接記入了固定資產(chǎn)。已計提了4個月的折舊。 但實際收到的發(fā)票只是這臺機器總價的一半?,F(xiàn)在跨年了,我改如何調(diào)整錯誤
老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現(xiàn)在12月份了,固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的,不是自動生成的。本來期初余額應(yīng)該都是0的,但是現(xiàn)在不平,我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平??墒抢塾嬚叟f還是不平?,F(xiàn)在原始卡片也不能修改了,因為沒有在當(dāng)月,怎么辦???
老師,請問下2020年4月份買的設(shè)備當(dāng)時入固定資產(chǎn)了,但是未建卡片,折舊沒提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理???
老師,請問下21年11月開始啟用賬套,但是固定資產(chǎn)沒有使用固定資產(chǎn)卡片,是用的手工賬計提折舊的,現(xiàn)在22年4月想用固定資產(chǎn)卡片了,是從21年11月開始入賬,還是22年4月開始入賬呢
老師,我想問下,2023年9月我有一項固定資產(chǎn)15000,入固定資產(chǎn)卡片的時候記金額成15萬了,后面都按這個系統(tǒng)自動計提折舊了,現(xiàn)在已經(jīng)2024年4月了,這個有辦法整改沒有
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
這個音響設(shè)備折舊年限多久
同學(xué),你好 一般是折舊3年