你好,其他應(yīng)付款里面的。
老師您好!公司收到一筆關(guān)于科技項(xiàng)目的政府補(bǔ)助,收到后做的營業(yè)外收入,這筆款需要??顚S?,如何做個專款專用支出的輔助賬?
請教老師:政府專項(xiàng)撥款用于科技助力(關(guān)于某產(chǎn)品的應(yīng)用和推廣)的資金,我入專項(xiàng)應(yīng)付款,那用于此產(chǎn)品的開發(fā)等花銷我入哪個科目合適?
老師好,政府下達(dá)科技經(jīng)費(fèi)研發(fā)補(bǔ)助 規(guī)定簽項(xiàng)目合同 項(xiàng)目合同里面補(bǔ)助的錢填列在預(yù)算費(fèi)用設(shè)備那一項(xiàng)里 那這種屬于與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助嗎? 它主要是技術(shù)的研發(fā) 預(yù)期成果是專利、技術(shù)、新產(chǎn)品 那這個政府補(bǔ)助資金購買設(shè)備是不是就不算與資產(chǎn)相關(guān)啊
你好…我們收政府的A項(xiàng)目專項(xiàng)款 在本部B賬戶 借:銀行存款- B 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款- A 然后轉(zhuǎn)到項(xiàng)目專門的賬戶C 借:銀行存款- C 貸:銀行存款- B 那專項(xiàng)應(yīng)付款這個科目怎么做分錄
老師您好,2023年合作社收到的政府補(bǔ)貼,剛收到的時候不知道是專項(xiàng)應(yīng)付款,就計(jì)入了遞延收益科目,現(xiàn)在要把這個補(bǔ)貼支付掉,借方我應(yīng)該計(jì)入什么科目呢
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
收到的這個錢一次性就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去嘛
你使用多少轉(zhuǎn)多少的
這個專項(xiàng)資金有被暫時借用我要怎么處理呢
借用是什么意思,這個不能用在其他的用途。
只是暫時借用了
借用了借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 就是了
用于公司平時的開支了,借方是費(fèi)一用了,我要怎么區(qū)分專項(xiàng)資金呢
自己做一個臺帳又在哪里了?具體的用什么用途金額?時間不清楚。
借銀行存款 貸專項(xiàng)資金政府補(bǔ)助 借 專項(xiàng)資金 貸營業(yè)外收入 一下子全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了嗎?金額有點(diǎn)大
你好,用多少轉(zhuǎn)多少,我上面不是給你回復(fù)了嗎?你再看一下可以。
用了100轉(zhuǎn)100,不是說讓你所有的都轉(zhuǎn)呀。