借:專項(xiàng)應(yīng)付款──產(chǎn)品應(yīng)用和推廣撥款
2018年2月5日,A公司收到當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門劃撥的“科技三項(xiàng)費(fèi)用撥款”共計(jì)5 000萬(wàn)元,該筆款項(xiàng)專門用于支持A公司正在進(jìn)行的某一重大科研項(xiàng)目。該科研項(xiàng)目屬于綜合性項(xiàng)目,且難以分解成與資產(chǎn)相關(guān)的部分和與收益相關(guān)的部分。2018年9月末,該科研項(xiàng)目完成。2018年12月20日,當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)A公司的該科研項(xiàng)目并不符合“科技三項(xiàng)費(fèi)用撥款”的基本條件,A公司需退還全部款項(xiàng)。A公司對(duì)其政府補(bǔ)助采用總額法核算。不考慮其他因素,針對(duì)A公司的會(huì)計(jì)處理,下列表述不正確的有(?。?。 A、2018年2月5日,A公司應(yīng)將收到的5 000萬(wàn)元計(jì)入遞延收益? B、2018年2月5日,A公司應(yīng)將收到的5 000萬(wàn)元計(jì)入當(dāng)期損益? C、2018年12月20日,A公司應(yīng)將退還的5 000萬(wàn)元計(jì)入當(dāng)期損益? D、2018年12月20日,A公司應(yīng)將退還的5 000萬(wàn)元計(jì)入遞延收 老師,不理解c和d選項(xiàng)
老師,本公司主要從事大數(shù)據(jù)科技的。主要通過(guò)我們的核心數(shù)據(jù)平臺(tái),針對(duì)每位客戶不同情況,開(kāi)始開(kāi)發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,只適合這一位客戶。然后項(xiàng)目最終形成的產(chǎn)品再銷售給客戶。我想問(wèn)一下我們?cè)谧鲅邪l(fā)費(fèi)用時(shí)候,這個(gè)基本都是資本化研發(fā)費(fèi)用,這種情況是不屬于研發(fā)嗎?但是我們確實(shí)要投入很多人力物力和新技術(shù)里面,這個(gè)形成的產(chǎn)品我們就直接賣給客戶了,這個(gè)收入屬于高新收入嗎
1.項(xiàng)目?jī)?nèi)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用,在未達(dá)到投入使用狀態(tài)需要先費(fèi)用化,那對(duì)應(yīng)分錄是不是,借:成本類科目下的研發(fā)支出-費(fèi)用化(xxx項(xiàng)目)貸:銀行存款等科目? 2.項(xiàng)目結(jié)束后,可以形成無(wú)形資產(chǎn),我是應(yīng)該把研發(fā)支出-費(fèi)用化的借方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)為研發(fā)支出-資本化?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)呢? 3.項(xiàng)目結(jié)束后,如果不能成為無(wú)形資產(chǎn),是不是會(huì)計(jì)分錄如下:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化? 4.收到專項(xiàng)資金后:借:銀行存款等 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,那么等項(xiàng)目結(jié)束后,形成無(wú)形資產(chǎn)了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何列支?不能形成無(wú)形資產(chǎn)的,該科目又應(yīng)該如何列支?出于財(cái)務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性,麻煩老師對(duì)于我上述有問(wèn)題的會(huì)計(jì)分錄指錯(cuò)下!謝謝
請(qǐng)教老師:政府專項(xiàng)撥款用于科技助力(關(guān)于某產(chǎn)品的應(yīng)用和推廣)的資金,我入專項(xiàng)應(yīng)付款,那用于此產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)等花銷我入哪個(gè)科目合適?
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開(kāi)具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,對(duì)方也答應(yīng)可以開(kāi)物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款,,但是我開(kāi)局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅?,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問(wèn)的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
老師,請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會(huì)計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,電商平臺(tái)的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來(lái)做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
使用時(shí)借方入哪個(gè)科目?
專項(xiàng)應(yīng)付款──產(chǎn)品應(yīng)用和推廣撥款
用這個(gè)專項(xiàng)錢的時(shí)候,貸專項(xiàng),借方入哪個(gè)?
支出:借:專項(xiàng)應(yīng)付款──產(chǎn)品應(yīng)用和推廣撥款 貸:銀行存款