您好這種的是不會(huì)占用的,您好
五月份開(kāi)出去的專票,九月份退回來(lái)重開(kāi),開(kāi)了紅字發(fā)票,然后又重新開(kāi)具了同等金額的一張專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度怎么報(bào)稅?是不是一紅一藍(lán)就沖抵了不存在
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了張20萬(wàn)的普票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有超過(guò)免稅額度,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)金額開(kāi)錯(cuò)了,讓沖紅重新開(kāi),首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開(kāi)了40萬(wàn)的發(fā)票了,是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開(kāi)就超了免稅額度,需要繳稅了?
請(qǐng)問(wèn)紅沖上季度專用增值稅發(fā)票代開(kāi)的個(gè)體工商戶本季度開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,這個(gè)季度的開(kāi)票額度免稅的正常專票加普票價(jià)稅合計(jì)金額,是要減去負(fù)數(shù)開(kāi)票額計(jì)算還是加進(jìn)去這個(gè)額度,來(lái)算自己本季度可以開(kāi)的免稅票額
#提問(wèn)#個(gè)體工商戶:二季度開(kāi)票10萬(wàn)普票,報(bào)稅已申報(bào)繳稅,在三季度發(fā)現(xiàn)二季度開(kāi)票有錯(cuò)誤,紅沖票據(jù),又重新開(kāi)具一樣金額的票據(jù),三季度我怎么申報(bào)?
個(gè)體戶去年代開(kāi)專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具,那么重新開(kāi)具的發(fā)票會(huì)占用本季度的30萬(wàn)免稅額度嗎
開(kāi)票開(kāi)在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報(bào)個(gè)稅怎么操作,之前的都是零申報(bào),啥都沒(méi)有填,亂報(bào)的
小公司發(fā)工資的話,就一個(gè)工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫(xiě)付款申請(qǐng)單這樣?
您好老師,沒(méi)有租賃業(yè)務(wù)能開(kāi)租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個(gè)除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問(wèn)題跟您請(qǐng)教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤(rùn)及資金盡可能轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國(guó)設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司;B.境內(nèi)母公司通過(guò)香港投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司;C.境內(nèi)母公司通過(guò)新加坡投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無(wú)追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對(duì)方開(kāi)票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費(fèi)平臺(tái)已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請(qǐng)問(wèn)老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說(shuō)下個(gè)月再給我們公司開(kāi)票700,這個(gè)情況我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師我們是旅游公司 買(mǎi)那個(gè)床墊入什么科目
去年收到一筆款項(xiàng)計(jì)入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報(bào)了無(wú)票收入,今年客戶才說(shuō)不需要開(kāi)票了, 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司之前開(kāi)的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開(kāi)具,這種紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
等于說(shuō)我紅沖10萬(wàn),重新開(kāi)具10萬(wàn)。我這個(gè)季度另外開(kāi)28萬(wàn)也是不用交增值稅的,是吧?
嗯對(duì),這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的