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個(gè)體戶去年代開專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具,那么重新開具的發(fā)票會(huì)占用本季度的30萬(wàn)免稅額度嗎

2024-10-21 20:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-21 20:10

您好這種的是不會(huì)占用的,您好

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快賬用戶9280 追問 2024-10-21 20:11

等于說我紅沖10萬(wàn),重新開具10萬(wàn)。我這個(gè)季度另外開28萬(wàn)也是不用交增值稅的,是吧?

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齊紅老師 解答 2024-10-21 20:11

嗯對(duì),這個(gè)理解是沒錯(cuò)的

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您好這種的是不會(huì)占用的,您好
2024-10-21
兩種都可以的,這個(gè)看你們單位自己建議還是調(diào)整當(dāng)期的收入,因?yàn)槟愕脑鲋刀惡退枚惖氖杖氲檬且恢隆?/div>
2022-01-28
你好,可以的,不需要再重復(fù)交稅了,一正數(shù)一負(fù)數(shù),正好抵扣
2022-07-21
你好,只有這一個(gè)銷售額嗎?如果是的話,銷售額填寫0。
2023-10-08
可以的,可以這么做的。
2021-11-25
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