您好這種的是不會(huì)占用的,您好
五月份開出去的專票,九月份退回來重開,開了紅字發(fā)票,然后又重新開具了同等金額的一張專票,請(qǐng)問這個(gè)季度怎么報(bào)稅?是不是一紅一藍(lán)就沖抵了不存在
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了張20萬(wàn)的普票,當(dāng)時(shí)沒有超過免稅額度,現(xiàn)在對(duì)方說金額開錯(cuò)了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開了40萬(wàn)的發(fā)票了,是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
請(qǐng)問紅沖上季度專用增值稅發(fā)票代開的個(gè)體工商戶本季度開負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,這個(gè)季度的開票額度免稅的正常專票加普票價(jià)稅合計(jì)金額,是要減去負(fù)數(shù)開票額計(jì)算還是加進(jìn)去這個(gè)額度,來算自己本季度可以開的免稅票額
#提問#個(gè)體工商戶:二季度開票10萬(wàn)普票,報(bào)稅已申報(bào)繳稅,在三季度發(fā)現(xiàn)二季度開票有錯(cuò)誤,紅沖票據(jù),又重新開具一樣金額的票據(jù),三季度我怎么申報(bào)?
個(gè)體戶去年代開專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具,那么重新開具的發(fā)票會(huì)占用本季度的30萬(wàn)免稅額度嗎
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
等于說我紅沖10萬(wàn),重新開具10萬(wàn)。我這個(gè)季度另外開28萬(wàn)也是不用交增值稅的,是吧?
嗯對(duì),這個(gè)理解是沒錯(cuò)的