第二季度需要根據(jù)實際應(yīng)交的企業(yè)所得稅1008.87元進(jìn)行計提,已經(jīng)預(yù)繳了2324.61元,所以會產(chǎn)生多繳情況,后期可以申請退稅或抵減以后稅款。
老師,去年有一筆貨款收到了,客人一直不要發(fā)票,是外企,他們只要形式發(fā)票,我們就未確認(rèn)收入,現(xiàn)在這筆收入改怎么處理
老師,我們是承建方,勞務(wù)包給勞務(wù)公司了,其中有一部分安防用品在合同中注明由勞務(wù)公司自己購買,但是勞務(wù)公司要求我們幫忙購買,然后從他的勞務(wù)費用中扣除,我們項目經(jīng)理去幫忙購買后我們公司付款,然后發(fā)票開給我們公司了,合同也和我們公司簽訂,這種情況應(yīng)該怎么明確和勞務(wù)公司之間的這個代購關(guān)系?
老師,沖掉以前年度損益的分錄如何做
老師,小規(guī)模納稅人沒有核定印花稅,是按季度申報還是按月申報?
老師,你好,我們有一張23年的進(jìn)項票已做了成本,和進(jìn)項抵扣。到25年被判定是異常發(fā)票?,F(xiàn)在改怎么做賬務(wù)處理呢?
老師問一下,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,老板出差有時候攢了好久的票才報銷,有時候自己糊里糊涂可能會重復(fù)報銷,因為報銷離時間有時候比較遠(yuǎn),又難以核對,想問下真的重復(fù)報銷的話會有什么后果?
給企業(yè)代賬做代扣代繳勞務(wù)報酬個稅申報,需要讓企業(yè)提供什么材料
答案為什么說從重組日確認(rèn)的損益是14塊錢,加上了利息是嗎?能不能列一下相關(guān)的分錄?甲和乙的 都列一下。 第3幅圖是有個老師列的,確認(rèn)的損益是20萬元,剛好是不正確的答案。
老師,開發(fā)票時候,發(fā)票復(fù)核人那里忘寫名字了,發(fā)票還有效嗎?影不影響發(fā)票效力
項目收到的備用金記哪呢?
我的申報表是這樣的,我第二季度計提的話我對不上了,也不知道怎么計提
請您提供具體的申報表項目,這樣能更準(zhǔn)確地幫您調(diào)整第二季度的計提金額。不過通常,按照實際應(yīng)交稅額1008.87元來計提即可。預(yù)繳多出的部分可以在后期處理時申請退稅或抵減。不清楚具體項目的話,可能需要具體看看報表才能給出確切建議。
為什么我按照1008.87計提之后應(yīng)交所得稅余額為-4480.41元,但是申報表是余額為-6525.13元啊,這個是全年累計的,報表上應(yīng)交所得稅費1008.7不是也是全年累計數(shù)嗎?
看起來您的累計應(yīng)交所得稅與實際計提有差異。請檢查是否有其他未記錄的賬目調(diào)整或分期繳納的情況。如果還是不清楚,可能需要詳細(xì)查看整個賬簿和報表的具體項目。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。