第二季度需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的企業(yè)所得稅1008.87元進(jìn)行計(jì)提,已經(jīng)預(yù)繳了2324.61元,所以會(huì)產(chǎn)生多繳情況,后期可以申請(qǐng)退稅或抵減以后稅款。
老師,第一個(gè)季度盈利了,繳納了企業(yè)所得稅5751.51元,第二個(gè)季度收入50萬,成本65萬,虧損15萬,報(bào)第二個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,要不要把第一個(gè)季度繳納的企業(yè)所得稅5751.51加到虧損150000里面,成本就是155751.51元。
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時(shí)候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅?。?第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
第一個(gè)季度盈利已繳納了企業(yè)所得稅,第二個(gè)季度虧損了可是累計(jì)利潤還是盈利的比如還盈利1萬元那么第二季度是不是還是需要按一萬元的盈利來繳納企業(yè)所得稅?
利潤總額第一季度本年累計(jì)數(shù)大于第二季度本年累計(jì)數(shù)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?第一季度計(jì)提并繳納了企業(yè)所得稅
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
我的申報(bào)表是這樣的,我第二季度計(jì)提的話我對(duì)不上了,也不知道怎么計(jì)提
請(qǐng)您提供具體的申報(bào)表項(xiàng)目,這樣能更準(zhǔn)確地幫您調(diào)整第二季度的計(jì)提金額。不過通常,按照實(shí)際應(yīng)交稅額1008.87元來計(jì)提即可。預(yù)繳多出的部分可以在后期處理時(shí)申請(qǐng)退稅或抵減。不清楚具體項(xiàng)目的話,可能需要具體看看報(bào)表才能給出確切建議。
為什么我按照1008.87計(jì)提之后應(yīng)交所得稅余額為-4480.41元,但是申報(bào)表是余額為-6525.13元啊,這個(gè)是全年累計(jì)的,報(bào)表上應(yīng)交所得稅費(fèi)1008.7不是也是全年累計(jì)數(shù)嗎?
看起來您的累計(jì)應(yīng)交所得稅與實(shí)際計(jì)提有差異。請(qǐng)檢查是否有其他未記錄的賬目調(diào)整或分期繳納的情況。如果還是不清楚,可能需要詳細(xì)查看整個(gè)賬簿和報(bào)表的具體項(xiàng)目。抱歉,該問題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問。