不加 但是第二季度根據年累計利潤*稅率-之前預繳算企業(yè)所得稅

老師,第一個季度盈利了,繳納了企業(yè)所得稅5751.51元,第二個季度收入50萬,成本65萬,虧損15萬,報第二個季度企業(yè)所得稅的時候,要不要把第一個季度繳納的企業(yè)所得稅5751.51加到虧損150000里面,成本就是155751.51元。
以前年度都是虧損,2021年第一季度利潤虧損9萬多,第二個季度利潤盈利13萬元,要不要繳納企業(yè)所得稅
老師好,如果一家企業(yè),第一季度是盈利的繳納了企業(yè)所得稅,第二季度顯示當年是虧損了的,因為第二季度成本增加了,那么第一季度繳納的企業(yè)所得稅是怎么弄?
企業(yè)所得稅是按季度來報稅的,假如我第一季度虧損50萬,第二季度盈利30萬,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
請問老師,公司之間買賣票據符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實繳后,是不是要去工商進行注冊資本實繳變更,并同時進行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產權做實繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預交3%增值稅,申報當月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進項2658.68(未勾選認證),銷項165.14,10月份怎么結轉增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務,我開票的話就開的服務類發(fā)票。那么我的產品就在庫里,從稅務上的話,有什么風險?