你好,那你填入附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師,您好。我們公司收到的一張專票,對(duì)方跑路了,之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知,確認(rèn)所得稅扣除情況,我們打算今年年報(bào)的時(shí)候調(diào)增,請(qǐng)問圖中的表格怎么填?
老師,請(qǐng)教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng),現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢?
去年12月份收到幾張建筑服務(wù)的專票,發(fā)票上沒有備注,但是1月份我們已經(jīng)夠選抵扣了并且繳稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,然后對(duì)方紅沖給我們重開發(fā)票下個(gè)月我們?cè)趺刺顖?bào)增值稅申報(bào)表
老師,去年我們收到了保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,今年保險(xiǎn)費(fèi)退了一部分,我們開了紅字申請(qǐng)表,對(duì)方開了紅字發(fā)票,這張發(fā)票怎么做賬,申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,2021年收到一張發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。是維修費(fèi),今年對(duì)方公司被查到已經(jīng)倒閉沒有交稅,稅務(wù)局讓我公司進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。企業(yè)所得稅也不抵扣,讓我調(diào)整2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表,這個(gè)怎么調(diào)整呢
老師之前會(huì)計(jì)把普票也給抵扣了,這個(gè)怎么辦,這種票可以抵扣嗎
老師這個(gè)分錄做賬對(duì)嗎?是什么意思
貨款發(fā)出后因賬戶錯(cuò)誤返回賬戶,怎么下賬
新辦公司,其中一個(gè)股東用微信付給其它公司支付了3萬元土地租賃費(fèi),可以計(jì)入實(shí)收資本嗎?確立實(shí)收需要哪些附件
建筑企業(yè)純勞務(wù)怎么開具簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,做賬和報(bào)稅有什么要求嗎
老師 前段時(shí)間有個(gè)員工給我說得離職 之前說過幾次是因?yàn)樯绫?想離職 我以為是這個(gè)原因 今早給我電話說是因?yàn)橛X得老板和我對(duì)他有意見 我說了一些話 誤會(huì)解除 想讓給漲漲工資 覺得來了一年了 我給老板說 老板說是我自己的事 我看著辦 這種情況是漲還是不漲
老師好!想咨詢下,公司作為中間商,從采購商那購買物品后,采用直發(fā)模式送往銷售商。賬務(wù)處理上,生產(chǎn)成本確認(rèn),需要通過庫存商品科目嗎? 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師我們剛開始是一個(gè)生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個(gè)車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時(shí)用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級(jí)是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個(gè)車間了我要怎么辦
如果對(duì)方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤(rùn)一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面,那么平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表里面的未分配利潤(rùn)的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn),加在一起的數(shù)字,謝謝
另外主表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也需要填。
請(qǐng)問具體填在那一欄次呢?賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的第13行和第19行 具體的憑證要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票是怎么做的憑證。
老師,之前做的是借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:銀行存款113
你好,稅務(wù)局有沒有要求你們更正申報(bào)所得稅?
沒有,業(yè)務(wù)是真實(shí)的,寫了情況說明、提交了相關(guān)資料過去,成本企業(yè)所得稅前可以扣除
你好這樣子的話,你借原材料貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。