同學(xué),你好 做負(fù)數(shù)分錄 是的,申報增值稅的時候要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

老師,我8月的時候開了一張紅字信息表是3846.48的車輛保險發(fā)票,要退保險,然后退了1798.45,又另外給我開了一張2048.03的發(fā)票,這個我該咋做賬,然后報稅的時候我就把開的紅字信息表的稅額給填到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那一欄嘛
老師您好!我公司去年支付了訴訟費,今年四月收到了訴訟費的部分退款,開具了紅字發(fā)票申請,但是對方未給我們開紅字發(fā)票,這個月稅局通知我們改報表補(bǔ)繳增值稅稅,請問分錄怎么做呀?
你好,我們單位2020年初開具了紅字申請表,進(jìn)項稅額也已經(jīng)轉(zhuǎn)出,當(dāng)時對方?jīng)]有開紅字發(fā)票,今年想起來,忘了去年已經(jīng)提交過紅字申請表,又提交了一份,對方也開了紅字發(fā)票,我們公司之前轉(zhuǎn)出的稅額怎么辦?
老師,您好,我們今年收到去年的財產(chǎn)保險退保費3234.29元,對方給開具了紅字發(fā)票,我分錄怎么寫?
老師,去年我們收到了保險費發(fā)票,今年保險費退了一部分,我們開了紅字申請表,對方開了紅字發(fā)票,這張發(fā)票怎么做賬,申報增值稅的時候是不是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
老師可以把負(fù)數(shù)分錄發(fā)給我一下嗎
同學(xué),你好 借:費用 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費二級科目是進(jìn)項稅額還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
同學(xué),你好 是進(jìn)項稅