這筆補貼收入需要并入應(yīng)稅收入計算企業(yè)所得稅。具體稅率和計算方法按國家規(guī)定執(zhí)行。建議根據(jù)自身情況計算或咨詢專業(yè)稅務(wù)人士。
老師你好,請問一下:我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進項發(fā)票不能抵扣,那么請問我是不是在平臺里選擇—-“發(fā)票不抵扣勾選”???然后這些發(fā)票直接全部計入成本費用就可以了,是嗎?老師?
位于甲市的一家餐飲企業(yè)是增值稅一般納稅人,享受生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計抵減政策。2021年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)進口一批西餐調(diào)料,該企業(yè)按照海關(guān)填發(fā)的稅款繳款書繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅1.35萬元。(2)購入一批罐頭,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬元,80%用于企業(yè)經(jīng)營,20%用于職工集體福利。(3)從蔬菜批發(fā)市場購進肉、蛋、蔬。菜,取得增值稅普通發(fā)票,金額合計40萬元。(4)該企業(yè)當(dāng)月取得現(xiàn)場餐飲收入含增值稅金額127.2萬元;現(xiàn)場制作食品外賣和送餐,取得含稅金額26.5萬元。(5)該企業(yè)將一間位于乙市的“營改增”后自建的門面房出租給其他企業(yè)使用,收取含稅租金21.8萬元。問題:實際可從銷項稅額中抵扣的進項稅額,考慮加計政策嗎。
老師,有項業(yè)務(wù)是這樣的,問中間的餐飲管理公司怎么交稅? 一個央企制造業(yè),每月給員工500元生活補貼,給付方式是給員工辦一張?zhí)摂M卡(500元),員工到央企企業(yè)里面的個體戶(面館,奶茶等消費),央企招標(biāo)了一個餐飲管理公司來管理這些個體戶,每月從個體戶的銷售額里面抽2個點作為管理費,月底央企將個體戶的銷售額支付給管理公司,管理公司扣除2個點后支付給各個個體戶,管理公司是一般納稅人,要開票給央企,但個體戶不開票給管理公司,問管理公司怎么稅收籌劃?
位于甲市的家餐飲企業(yè)是增值稅一股納稅人,享受生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計抵減政策。2022年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)進口一批西餐調(diào)料,該企業(yè)按照海關(guān)填發(fā)的稅款繳款書繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅1.35萬元(2)購人一批罐頭,取得.鍛納人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬兒,80%用于企業(yè)經(jīng)營、20%用于職工集體福利。(3)從蔬菜批發(fā)市場購進肉、蛋、蔬菜,取得增值稅普通發(fā)票,金額合計40萬元。(4)該企業(yè)當(dāng)月取得現(xiàn)場餐飲收人含增值稅金額127.2萬元;現(xiàn)場制作食品外賣和送餐,取得含稅金額26.5萬元。(5)該企業(yè)將一間位于乙市的“營改增”后自建的門面房出租給其他企業(yè)使用,收取含稅租金21.8萬元。問,業(yè)務(wù)4.5中增值稅銷項稅合計為多少萬元?問題二,該企業(yè)當(dāng)期在甲市應(yīng)納稅額為
老師好,請問下我們老板名下兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規(guī)模,我們?nèi)粘=?jīng)營一場活動比如20萬成本,住宿會場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費用了,會有什么風(fēng)險嗎?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整