你好,如果按照你說的外賬報的稅內(nèi)賬作費用處理,內(nèi)賬就價稅合計做賬 借管理費用等 196079.10 貸銀行存款等96079.10?

老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師,新年好,我是運輸公司的內(nèi)賬會計,我公司是一般納稅人,合伙制。一個公賬,一個私賬是其中一個老板的名字,她管錢,不做日記賬。有這樣一個業(yè)務(wù),老板用私賬支付外調(diào)車運費。沒有正規(guī)的票據(jù)的。怎么做分錄?請寫出來謝謝
老師,我們老板有甲、乙兩個公司,甲公司與客戶簽訂合同,因甲公司不能生產(chǎn),由乙公司生產(chǎn)并將貨發(fā)給客戶,甲公司扣除客戶的稅金將余款返回給乙公司,并開發(fā)票,老師我是一個內(nèi)賬會計,稅由外賬會計報,我是根據(jù)外賬會計報的稅做到費用當(dāng)中,請問老師,甲公司開發(fā)票收到的稅金我怎么做賬,會計分錄怎么做
老師,不含稅鋼質(zhì)車間及辦公樓不含稅一年房租為44萬元,不含稅押金36656.66元,鋼質(zhì)車間及辦公樓半年房租(含稅)(220000+36656.66)*(1+9%)=279690.25元,我們公司已從公賬付款279690.25元給房東,請問老師,怎么做這筆賬呢,會計分錄怎么做
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計提稅費嗎,分錄怎么做,什么時候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會計要如何入賬?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
郭老師,我們給員工訂餐,公司出錢,每個月扣員工一餐5元,這個怎么做賬,要報個稅嗎
老師,我們下半年的房租是一次性價稅合計交了1+6079.1元,要作6個月攤銷嗎
打錯字了,一次性交了196079.1元
借:預(yù)付賬款196079.1元 貸 銀行存款 196079.1元
你好,會計準則是一年內(nèi)的費用可以直接做費用,具體你內(nèi)賬可以攤銷,也可以不攤銷
每個月攤銷 借制造費用196079.1/6 貸預(yù)付賬款 196079.1/6
如果是廠房 借制造費用? 行政辦公、宿舍借管理費用
老師,您能發(fā)會計準則給我看嗎
你先在財政部網(wǎng)站上搜下,我找也是從財政部官網(wǎng)找,如果你找不到了我再找找