你好,如果按照你說的外賬報的稅內(nèi)賬作費用處理,內(nèi)賬就價稅合計做賬 借管理費用等 196079.10 貸銀行存款等96079.10?
老師。我想問下,我的是內(nèi)賬,從10月份開始建的賬套,然后期初是9月份的外賬數(shù)據(jù)。和公司私卡部分數(shù)據(jù)。對于增值稅也做了價稅分離,那對于公司取得的專票。沒有實際付款的這個我怎么做賬才能把賬做的和外賬的稅金一致,分錄又不體現(xiàn)付這筆款
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師,新年好,我是運輸公司的內(nèi)賬會計,我公司是一般納稅人,合伙制。一個公賬,一個私賬是其中一個老板的名字,她管錢,不做日記賬。有這樣一個業(yè)務(wù),老板用私賬支付外調(diào)車運費。沒有正規(guī)的票據(jù)的。怎么做分錄?請寫出來謝謝
老師,我們老板有甲、乙兩個公司,甲公司與客戶簽訂合同,因甲公司不能生產(chǎn),由乙公司生產(chǎn)并將貨發(fā)給客戶,甲公司扣除客戶的稅金將余款返回給乙公司,并開發(fā)票,老師我是一個內(nèi)賬會計,稅由外賬會計報,我是根據(jù)外賬會計報的稅做到費用當(dāng)中,請問老師,甲公司開發(fā)票收到的稅金我怎么做賬,會計分錄怎么做
老師,我們是酒店的,購買的泳池清洗機4300元可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我們是酒店的,購買的客房空氣清新劑、茉莉清香、殺蟲劑計入哪個會計科目的二級明細
老師,我們酒店的,購買的客房垃圾袋計入哪個會計科目?
老師,我們是酒店的,購買的泳池清洗機計入哪個會計科目的二級明細?金額不超5000
公司辦公室裝修先支付了一部分裝修費,現(xiàn)在還沒裝修完剩余部分未支付,先支付的部分裝修費開了一部分發(fā)票這個我需要這個月入賬嗎
老師,您好,企業(yè)授權(quán)某個場館播放展示我們公司制作的視頻內(nèi)容,發(fā)票應(yīng)該怎么開呀?
稅收滯納金周六日算嗎
您好老師,我們公司買飲品購入一些玩具,買飲品送玩具,怎么入賬,謝謝
本月無主營業(yè)務(wù)收入,但是有生產(chǎn)成本和制造費用賬務(wù)應(yīng)該怎么處理好一點
21年11月融資租賃的塔吊沒有折舊,現(xiàn)在補記可以嗎?分錄該怎么做?
老師,我們下半年的房租是一次性價稅合計交了1+6079.1元,要作6個月攤銷嗎
打錯字了,一次性交了196079.1元
借:預(yù)付賬款196079.1元 貸 銀行存款 196079.1元
你好,會計準則是一年內(nèi)的費用可以直接做費用,具體你內(nèi)賬可以攤銷,也可以不攤銷
每個月攤銷 借制造費用196079.1/6 貸預(yù)付賬款 196079.1/6
如果是廠房 借制造費用? 行政辦公、宿舍借管理費用
老師,您能發(fā)會計準則給我看嗎
你先在財政部網(wǎng)站上搜下,我找也是從財政部官網(wǎng)找,如果你找不到了我再找找