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老師,我們公司車間于9月13日到期,10月13日交下半年不含稅房租180463.59,9%的稅,價(jià)稅合計(jì)196079.1元,從我們公司的公賬轉(zhuǎn)到房東公賬上,老師,我是一個內(nèi)賬會計(jì),外賬由另一個人做,外賬負(fù)責(zé)報(bào)稅,外賬報(bào)的稅內(nèi)賬作費(fèi)用處理,請問老師,這個賬我該怎么做呢,會計(jì)分錄怎么做

2024-10-18 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-18 19:48

你好,如果按照你說的外賬報(bào)的稅內(nèi)賬作費(fèi)用處理,內(nèi)賬就價(jià)稅合計(jì)做賬 借管理費(fèi)用等 196079.10 貸銀行存款等96079.10?

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快賬用戶5093 追問 2024-10-18 19:50

老師,我們下半年的房租是一次性價(jià)稅合計(jì)交了1+6079.1元,要作6個月攤銷嗎

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快賬用戶5093 追問 2024-10-18 19:51

打錯字了,一次性交了196079.1元

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快賬用戶5093 追問 2024-10-18 19:52

借:預(yù)付賬款196079.1元 貸 銀行存款 196079.1元

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齊紅老師 解答 2024-10-18 19:54

你好,會計(jì)準(zhǔn)則是一年內(nèi)的費(fèi)用可以直接做費(fèi)用,具體你內(nèi)賬可以攤銷,也可以不攤銷

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快賬用戶5093 追問 2024-10-18 19:54

每個月攤銷 借制造費(fèi)用196079.1/6 貸預(yù)付賬款 196079.1/6

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齊紅老師 解答 2024-10-18 19:57

如果是廠房 借制造費(fèi)用? 行政辦公、宿舍借管理費(fèi)用

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快賬用戶5093 追問 2024-10-18 20:01

老師,您能發(fā)會計(jì)準(zhǔn)則給我看嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-18 20:11

你先在財(cái)政部網(wǎng)站上搜下,我找也是從財(cái)政部官網(wǎng)找,如果你找不到了我再找找

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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