你好,有影響,匯算清繳需要修改 匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)12月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填寫。
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了問題,電子稅局發(fā)來了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)對(duì)不上,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致,電子稅局發(fā)來了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說這兩個(gè)表不一致,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
老師,您好!想問一下企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告出來了,在匯算報(bào)告出來前,修改過2021年12月賬本,導(dǎo)致2021年第四季的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有差異,那電子稅務(wù)局2021年第四季的申報(bào)表要修改嗎?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說,我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤表,然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧?②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)??!這點(diǎn)沒明白!
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?