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請教一下老師,有個掛靠在別家單位的項目,發(fā)生了一些代扣代繳費用,掛靠單位于是就暫扣了工程款并且未開具收據(jù)或發(fā)票,而就此費用掛靠單位還需要我司提供相應的成本費用發(fā)票然后再以投資人的名義解款至掛靠單位賬戶再代付出來,我想請問這里的會計分錄怎么處理?并且投資人的往來又怎么處理?謝謝

2024-10-18 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-18 14:55

此情況建議先確認費用性質(zhì)和款項流向,一般涉及暫扣款和后續(xù)支付,可設(shè)“其他應收款”和“其他應付款”科目記錄。具體分錄需依據(jù)實際業(yè)務(wù)流程調(diào)整,最好結(jié)合實際情況和憑證詳細處理。往來款則通過“其他應收款”或“其他應付款”科目進行核算。詳細賬務(wù)處理請根據(jù)企業(yè)內(nèi)控制度和會計準則操作。

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2024-10-18
假設(shè)收到分包方款項: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 分包方 支付項目工資: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收取管理費: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 - 管理費 當掛靠方打錢給您的公司用于支付工資時: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 掛靠方
2024-08-02
同學你好 你開給被掛靠方的發(fā)票是你的收入 你的成本就是你的人材機的支出,用發(fā)票做賬
2021-01-06
同學你好 這個包工頭給你們開成本發(fā)票就可以了,稅點也他承擔,你們這個項目交的稅也是他承擔的,你們收管理費
2021-01-03
同學你好 這個就要看你們付出去的費用成本和你們收到的收入了
2021-08-11
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