接這樣的業(yè)務(wù)前需詳細了解合同條款及雙方責任,主要看合同是否合規(guī),以及是否有合法的勞務(wù)派遣資質(zhì)。風險主要是合規(guī)性和稅務(wù)風險,建議謹慎評估。

老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人的勞務(wù)派遣公司,準備與用工單位簽訂一份40人的用工合同,每月需向用工單位開具80萬的發(fā)票,包括管理費和工人的工資,累計開票金額達到500萬后我公司會不會自動變?yōu)橐话慵{稅人?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,開票金額如果超過了500萬,但實際有代發(fā)工資450萬,這樣的話,我們會不會升成一般納稅人?其實我們實際的收入只有50萬呀
我是小規(guī)模,22年給個人發(fā)工資,個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,本來個稅是免稅的,但對方選錯選擇對方代付稅款,之前會計說不用繳費,現(xiàn)在稅務(wù)局說要繳稅還要支付滯納金,這要怎么處理
老師勞務(wù)派遣的代理記賬要不要去接,會不會風險大,人家說是小規(guī)模納稅人,要開2百萬發(fā)票,代發(fā)工資160萬,
老師,這種情況咋做賬?例:乙公司是一家小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司。收到用工方支付的勞務(wù)派遣費用共計167449.48元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資141840.12元,支付五險一金22762.69元,共計164602.81萬元,差額是1450元要交稅69.05,還有2846.67元多收的(不準許扣除)。這多收的2846.67咋做賬?乙公司選擇差額納稅。
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負數(shù),申報增值稅直接0申報了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進行負數(shù)的抵減,直接按7萬申報了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報表, 把2024年第一第二季度更正為實際的負數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報表比較好,第三季度按實際開具的金額抵減第一第二季度的負數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實行認繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進項發(fā)票,是定期定額的,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進項發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點的增值稅發(fā)票,需要4.5個點去買,開13個點的發(fā)票,需要7個點去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財務(wù)管理目標中,沒有考慮風險問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財富最大化 D. 企業(yè)價值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?