你可以這樣計算:首先,你賣給客戶的100萬專票對應的銷項稅是6萬(100萬*6%)。然后,你需要從供應商那里購買,供應商開的70萬發(fā)票對應的進項稅是2.1萬(70萬*3%)。因為稅差部分由供應商承擔,所以你應該支付給供應商的金額是70萬加上供應商需要承擔的稅差3.9萬(6萬-2.1萬),共計73.9萬。這樣計算的話,供應商承擔了稅差部分,你只需支付73.9萬。
我們是中間商,我們開給客戶的是專票3個點15萬,供應商開給我的是10萬6個點普票,稅差多少呢?怎么計算?
我們是供應商,給客戶供應鞋子,客戶要開票,商量好他們承擔6個點我們承擔7個點,請問這個要寫在合同里面嗎,要怎么寫?
你好,給客戶開發(fā)票,收稅點的那種,另外還幫客戶找了個供應商,供應商也給開了發(fā)票。結果供應商的稅點款也轉(zhuǎn)給了我們。假如我們收的稅點是800元,供應商應該收稅點200元。我們收到了稅點款1000元。我們內(nèi)賬應該怎么做?后期會把供應商的稅點轉(zhuǎn)給供應商。我就想問這個1業(yè)務怎么做分錄合適?謝謝你了
我們開給客戶100萬專票 6個稅點 供應商給我們開70萬發(fā)票 3個稅點 我們不承擔稅差 供應商承擔 我怎么給供應商算金額
我們開給客戶100萬專票 6個稅點,總價106萬 供應商給我們開70萬發(fā)票 3個稅點,總價72.1萬 我們不承擔稅差 供應商承擔 我怎么給供應商算金額
股權變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
那供應商開給我的專票是73.9萬*1.03=76.12萬的票
不,供應商應開70萬的發(fā)票,稅額為2.1萬(70萬*3%)。因為供應商承擔稅差,所以你只需按70萬付款,供應商自行處理稅差部分。所以,供應商不應該開具73.9萬或者76.12萬的發(fā)票,而是70萬的發(fā)票,稅額2.1萬。