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我們是中間商,我們開給客戶的是專票3個點15萬,供應(yīng)商開給我的是10萬6個點普票,稅差多少呢?怎么計算?

2021-01-31 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-31 22:02

你如果說開的是三個點的專票,那么你就是小規(guī)模納稅人呀,你本身就不可以抵扣進項,你指的稅差是什么,你就不存在稅差的問題。

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快賬用戶9392 追問 2021-01-31 22:06

稅差一般是一般納稅人存在的么

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齊紅老師 解答 2021-01-31 22:12

對的,就是一般納稅人銷項減去可以抵扣進項部分的差額。

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快賬用戶9392 追問 2021-01-31 22:16

如果我跟一般納稅人采購的10萬的貨物6個點,我賣出去大概以什么價賣出才不會虧

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齊紅老師 解答 2021-01-31 22:17

那么你要在你正常的這個價格之上,再加上四個點才不會虧損。

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快賬用戶9392 追問 2021-01-31 22:24

為什么是4個點呢。

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齊紅老師 解答 2021-01-31 22:25

不好意思,看錯了,如果說阿里采購竟然是10萬,那么是6%的稅率,那么你銷售出去,肯定是按照13%的銷售,那么你這里的差額就是有七個點。

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快賬用戶9392 追問 2021-01-31 22:31

客戶是一般納稅人,我是小規(guī)模,我購買6個點10萬普票,我銷售的時候賣多少才不虧?

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齊紅老師 解答 2021-01-31 22:32

那如果說你是小規(guī)模納稅人的話,你就正常確認你的銷售價格就可以了,你根本就沒有抵扣,根本就不存在什么稅差的問題,你壓根兒就不需要再考慮

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你如果說開的是三個點的專票,那么你就是小規(guī)模納稅人呀,你本身就不可以抵扣進項,你指的稅差是什么,你就不存在稅差的問題。
2021-01-31
同學(xué),你好 只考慮增值稅,都是不含稅 100*0.06=6 70*0.03=2.1 6-2.1=3.9
2024-10-18
你可以這樣計算:首先,你賣給客戶的100萬專票對應(yīng)的銷項稅是6萬(100萬*6%)。然后,你需要從供應(yīng)商那里購買,供應(yīng)商開的70萬發(fā)票對應(yīng)的進項稅是2.1萬(70萬*3%)。因為稅差部分由供應(yīng)商承擔,所以你應(yīng)該支付給供應(yīng)商的金額是70萬加上供應(yīng)商需要承擔的稅差3.9萬(6萬-2.1萬),共計73.9萬。這樣計算的話,供應(yīng)商承擔了稅差部分,你只需支付73.9萬。
2024-10-18
供應(yīng)商開票含稅價70萬,稅3個點,不含稅成本是70/1.03約68萬。你總價106萬,扣掉你的不含稅成本68萬,剩余的38萬就是你給供應(yīng)商的金額。
2024-10-18
那你就相當于你存在3個點的增值稅,你向客戶收入三個點就可以
2022-08-25
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