你如果說開的是三個點的專票,那么你就是小規(guī)模納稅人呀,你本身就不可以抵扣進項,你指的稅差是什么,你就不存在稅差的問題。
我們是中間商,我們開給客戶的是專票3個點15萬,供應(yīng)商開給我的是10萬6個點普票,稅差多少呢?怎么計算?
老師,您好,我們是生產(chǎn)制造企業(yè),我們給供應(yīng)商付款是按不含稅的8個點付款,供應(yīng)商給我們開票是按13個點開出來的,我們的產(chǎn)品銷售是收客戶10個點的稅,開出去的票按13個點的稅開出,這中間與銀行的差額怎么做賬
我們按照12個點給供應(yīng)商打款3024元,供應(yīng)商給我們開3個點的發(fā)票,我們收到的發(fā)票價稅合計多少呢
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點)。現(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補我進項3個點不是6個點的差額
我們供應(yīng)商要給我們開發(fā)票,但是問我們要專票還是普票~如果是開普票收我們6個點,專票11個點。怎么樣才劃算
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個稅需要交多少?幫我算下。
老師,進項稅額72325.86,稅負率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時的轉(zhuǎn)換嗎? 對比長投減值?沒看到講義里有關(guān)于長投計提減值的。麻煩老師解答一下兩個關(guān)于減值的知識點
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊,請問注冊需要怎么操作
老師 年度報表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
關(guān)于稅務(wù)風險提示,745.49元的招待費用情況說明怎么寫?
老師 我第一次填這個 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù)
稅差一般是一般納稅人存在的么
對的,就是一般納稅人銷項減去可以抵扣進項部分的差額。
如果我跟一般納稅人采購的10萬的貨物6個點,我賣出去大概以什么價賣出才不會虧
那么你要在你正常的這個價格之上,再加上四個點才不會虧損。
為什么是4個點呢。
不好意思,看錯了,如果說阿里采購竟然是10萬,那么是6%的稅率,那么你銷售出去,肯定是按照13%的銷售,那么你這里的差額就是有七個點。
客戶是一般納稅人,我是小規(guī)模,我購買6個點10萬普票,我銷售的時候賣多少才不虧?
那如果說你是小規(guī)模納稅人的話,你就正常確認你的銷售價格就可以了,你根本就沒有抵扣,根本就不存在什么稅差的問題,你壓根兒就不需要再考慮