你好,這個(gè)你當(dāng)時(shí)是開了幾張發(fā)票
跨年虛開的發(fā)票,現(xiàn)在紅沖可以嗎?老師,我這21年開具了一份發(fā)票10萬(wàn)元的,當(dāng)時(shí)是只開票沒(méi)付貨也沒(méi)收款,現(xiàn)在想把這筆業(yè)務(wù)紅沖了??梢詥??
小規(guī)模公司,8月份開了普票4萬(wàn)元,9月份重開發(fā)票3萬(wàn)元,現(xiàn)在要求再開一張6萬(wàn)元的專票。請(qǐng)問(wèn)之前8月份開的4萬(wàn)元發(fā)票可以沖紅嗎?會(huì)有其他影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們采購(gòu)了一批貨100噸,一萬(wàn)元一噸,運(yùn)輸?shù)轿覀児緯r(shí)入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對(duì)方開發(fā)票給我們100萬(wàn)元了,并且我們也支付了100萬(wàn)元了,現(xiàn)在少了1噸,對(duì)方要賠付我們1萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開具99噸給我們嗎?還是說(shuō)賠付了1萬(wàn)元,我們就可以不用對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實(shí)際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過(guò)來(lái)給我們。
老師上午好!公司2月份付了一筆工程款,發(fā)票金額3萬(wàn),銀行付款2萬(wàn)、掛應(yīng)付帳款一萬(wàn)。但這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯(cuò)了,想叫對(duì)方重新開2萬(wàn)的金額。 請(qǐng)問(wèn)老師二月份的憑證可以附3月份開出的發(fā)票嗎?還是2月份的2萬(wàn)元先做預(yù)付,等3月份重新開票再做費(fèi)用?
老師上午好!公司2月份付了一筆工程款,發(fā)票金額3萬(wàn),銀行付款2萬(wàn)、掛應(yīng)付帳款一萬(wàn)。但這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯(cuò)了,想叫對(duì)方重新開2萬(wàn)的金額。 請(qǐng)問(wèn)老師二月份的憑證可以附3月份開出的發(fā)票嗎?還是2月份的2萬(wàn)元先做預(yù)付,等3月份重新開票再做費(fèi)用?
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老師好,請(qǐng)問(wèn)酒吧開發(fā)票項(xiàng)目名稱開什么?
一般納稅人,開具油票,是開9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn),有什么區(qū)別,
老師,這樣的情況算是盤庫(kù)盤盈情況嗎,還是算出庫(kù)后不用了再入庫(kù),倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)后不用了,又入庫(kù)的(還是請(qǐng)文文老師答復(fù)吧,剛剛我問(wèn)了一部分了)
請(qǐng)問(wèn)公司在電商平臺(tái)有一筆未開票收入賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司對(duì)公賬戶
你好,報(bào)銷餐費(fèi),月餅,茶葉,辦公室冰箱這些費(fèi)用,可以直接操作轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?還是要通過(guò)銀行的代發(fā)功能操作代發(fā)?
老師,請(qǐng)問(wèn)開票開推廣服務(wù)費(fèi)是什么編碼的
公司收到了這個(gè) 經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): 違規(guī)調(diào)整應(yīng)納稅所得額享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策請(qǐng)您就上述涉稅事項(xiàng)進(jìn)行自查,如自查認(rèn)為確實(shí)存在問(wèn)題,請(qǐng)自行調(diào)整賬務(wù)處理,辦理更正納稅申報(bào)、補(bǔ)繳稅款;如自查認(rèn)為不存在問(wèn)題,請(qǐng)說(shuō)明情況并舉證。請(qǐng)根據(jù)自査情況填寫《納稅情況自査報(bào)告表》,并于2025年09月30日前通過(guò)電子稅務(wù)局反饋。如我們認(rèn)為您已自行糾正到位或者舉證充分能夠排除風(fēng)險(xiǎn),將不再采取進(jìn)一步措施。這種我該怎么做
老師,您好!我們公司找同行業(yè)其他公司借款了80萬(wàn)元,后面我們將借款償還給該同行業(yè)公司法定代表人私人賬戶,這種情況下,需要什么資料佐證呢?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會(huì)計(jì)賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺(tái)賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進(jìn)公司補(bǔ)賬,沒(méi)有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗(yàn)收數(shù)據(jù)倒查安裝費(fèi)和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗(yàn)收是在今年,當(dāng)時(shí)工程部報(bào)銷的安裝人工費(fèi),以前的財(cái)務(wù)也都入當(dāng)期的費(fèi)用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
老師,我們的客戶給我們付的是迪鏈系統(tǒng)的承兌,這個(gè)憑證是商業(yè)承兌么,怎么做賬
一共1張225572.17元的發(fā)票
你好,這樣子的話你建議全部紅沖,然后分開開。
2023年開的,2024年能沖紅嗎
全部紅沖,然后開回10萬(wàn)元+125572.17元??jī)蓮埌l(fā)票?
你好,可以的,可以沖紅。對(duì)的,就是這個(gè)意思。
但是對(duì)方說(shuō)125572.17元可不可以不開先,等有錢支付的時(shí)候再開具出來(lái),怕時(shí)間跨度太大
如果沖紅僅僅開10萬(wàn)元,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
你好,這個(gè)沒(méi)有什么大問(wèn)題。
如果沖紅225572.17元,重開出10萬(wàn)元,我的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
跨年度的發(fā)票
你好,其實(shí)憑證還是一樣的,借。應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
意思是通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目進(jìn)行?
你好,是的,標(biāo)準(zhǔn)的做法就是這樣子。
匯算清繳期已經(jīng)過(guò)去了,還可以放到以前年度損益調(diào)整中去嗎?還是說(shuō)可以放回本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
你好,,規(guī)范的做法是記錄以前年度損益調(diào)整,然后你去更正之前的匯算。
2022年的發(fā)票可不可以沖紅呢
你好,可以的,可以沖減了
賬上處理后,納稅申報(bào)表要怎么更正?更正些什么?
你好,標(biāo)準(zhǔn)的做法是需要去更正2022年的。增值稅申報(bào)和匯算清繳