你好,先入庫借原材料貸應付賬款,出庫領用借生產(chǎn)成本/在建工程等貸原材料

老師。我公司經(jīng)營了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理站,合同簽訂對方就付了合同全款,發(fā)票也當月開具!我得收入開票后當月確認了,可我得成本怎么弄,收入當月確認。可是成本后續(xù)才發(fā)生,我當月成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請問老師,我們公司的工程是跨月完工的,當月開了一部分發(fā)票給對方公司,款項已收,當月不確認收入,我應該怎么做會計分錄比較好
老師,您好!我們前兩個月購入的水泥當月那時做了暫估,10月份付了貨款,但是沒有收到發(fā)票,這個要怎么做賬呀?
老師您好,我們有一筆2021年末的預收賬款開票給對方了,也收到了款項,但是未發(fā)貨,當時并未確認收入,現(xiàn)在應該怎么處理呢
老師,你好!當我們收到工程款,但是目前還未開發(fā)票,暫時不確認收入,該如何做賬,分錄怎么寫呢?
我想問一下社保在申報完了要在稅務社保采集為啥不出來?
我現(xiàn)在接手一個一般納稅人公司的賬,要從23年開始做起,現(xiàn)在我有疑問的點1,其他應收款-代扣社保費在借方有余額,我是一直掛賬處理比較好,還是平掉比較好?錢收不回來2.有些月份是沒有流水的我直接忽略掉這些月份,按流水做嗎3,之前計提的工資沖掉還是掛賬比較好?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,今年一年購買了8000元酒水招待客戶,之前買了酒都沒有開票,現(xiàn)在讓對方一次性給我們開8000元酒發(fā)票,可以直接做賬嘛
老師好,公司購入二手車20萬,累計折舊2萬,賣了10萬,比如先不考慮稅的問題,那購入時,借:固定資200000 貸:銀行存款200000,計提折舊,借;管理費用-累計折舊20000貸:累計折舊20000 借:固定資產(chǎn)清理180000 累計折舊20000貸:固定資產(chǎn)200000 賣出時,借:銀行存款100000貸:固定資產(chǎn)清理100000, 借:營業(yè)外支出80000貸:固定資產(chǎn)清理80000,如果賣賺了,做在營業(yè)外收入,賣虧了做在營業(yè)外收入,是這么理解嗎?
老師您好!企業(yè)女職工今年11月份達到法定退休年齡,但是,由于企業(yè)2024年至今一直沒給職工繳納保險,導致她無法正常退休,問一下,企業(yè)什么時候給她做停保??
您好,同一個人分別轉(zhuǎn)賬給兩個不同的賬戶,回單的驗證碼是一致的嗎
我公司賬齡五年以上的兩筆預付賬款30萬、60萬的,經(jīng)各種努力都沒有結(jié)果。請問老師,我可以將這兩筆壞賬計入本年利潤核銷掉嗎?
老師,你好,我想問一下辦理營業(yè)執(zhí)照,法人有年齡限制?
購銷結(jié)算清單怎么寫?
電子產(chǎn)品比如手機提折舊,年限是多少?
付款的時候呢
這樣做行嗎? 購入 借:原材料_水泥 貸:應付賬款 領用: 借:工程施工_直接費用_材料 貸:原材料_水泥 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工_直接費用_材料 下月付款時再做一筆 借:應付賬款 貸:銀行存款
借應付賬款貸銀行存款
工程確認收入分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 工程項目取得成本發(fā)票: 這樣做行嗎? 購入 借:原材料_水泥 貸:應付賬款 領用: 借:工程施工_直接費用_材料 貸:原材料_水泥 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工_直接費用_材料 下月付款時再做一筆 借:應付賬款 貸:銀行存款
如果是工程用,把原材料改成工程物資
是用在工程項目上的
是的,那就改一下 把原材料改成工程物資
好的,我上面那個流程分錄對嗎
你那流程分錄正確