你好,你前面的問(wèn)題是什么
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
把它截圖來(lái)看一下。
現(xiàn)在報(bào)表上是有顯示應(yīng)交稅費(fèi)1535.6元,是不是就全額交稅了呀
你好,你把你的申報(bào)表發(fā)來(lái)看一下。
是這樣的
老師,方便加您微信嘛?這樣發(fā)照片拍不清楚還很麻煩
你好,不是這個(gè)我是要看你的。稅務(wù)局的所得稅申報(bào)表?,F(xiàn)在是所得稅要交1500多,對(duì)不對(duì)?
你好,學(xué)堂不允許加微信。
所得稅的申報(bào)表還沒(méi)有出來(lái),他必須先讓我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
是這樣的
是這樣子的,你的應(yīng)交稅費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)表上面的數(shù)據(jù)你應(yīng)該看一下科目余額表,看它是哪一些科目形成的。
這兩筆業(yè)務(wù)呢
你好,你有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?看你提供的這個(gè)的話應(yīng)該是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,是吧?
沒(méi)有,我們是小規(guī)模
你好,那就沒(méi)問(wèn)題了,這個(gè)是對(duì)的,沒(méi)問(wèn)題的。
老師,這種情況就選申報(bào)印花稅再進(jìn)行報(bào)表申報(bào)吧,涉及的金額和租賃合同金額一樣,就是這筆業(yè)務(wù)是嘛
你好對(duì),就是這樣子。
老師,利潤(rùn)表怎么填
稅務(wù)局系統(tǒng)利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額就是他自動(dòng)彈出金額2231289.9+我們做賬7-9月份利潤(rùn)表的本期累計(jì)之和嘛? 本期金額同理?
還是本年累計(jì)已經(jīng)包含7-9月份的了,我只用系統(tǒng)的本年累計(jì)-6月份利潤(rùn)報(bào)表上的本期累計(jì),算出7-9月份的本期金額就可以
你好,你的本期金額填7~9月,然后本年累計(jì)填1~9月。
老師,電子稅務(wù)局利潤(rùn)表的本期金額=9月份利潤(rùn)表的本期累計(jì)-6月份利潤(rùn)表的本期累計(jì) 電子稅務(wù)局利潤(rùn)表的本年累計(jì)=9月份利潤(rùn)表的本期累計(jì) 我這樣理解對(duì)嘛?
你好,對(duì)的沒(méi)問(wèn)題的。