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Q

請問老師 因為單位是做培訓的,收到的勞務費發(fā)票,給對方代扣代繳申報了個稅以后,怎么把這筆個稅在賬上處理啊

2024-10-17 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-17 14:51

你好,這個你比如借管理費用-服務費,貸應付賬款 然后你再借,應付賬款貸,銀行存款,應交稅費,代扣代繳個人所得稅。

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快賬用戶6649 追問 2024-10-17 14:53

單位主要做培訓,勞務費那就是成本票,可以直接做:借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款,再 借:應付賬款 銀行存款,應交稅費嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:58

你好,你后面這個憑證沒有代發(fā)。

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齊紅老師 解答 2024-10-17 14:58

你后面這個憑證沒有貸方

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快賬用戶6649 追問 2024-10-17 14:59

寫掉了 貸:銀行存款,應交稅費 代扣代繳個人所得稅

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-17 15:01

你好,你這個做的有些亂,你應該貸方是計入應付職工薪酬。 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬。

頭像
快賬用戶6649 追問 2024-10-17 15:03

后面支付的時候再做:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交稅費-個人所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 15:06

你好,對的,就是這樣子的。

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你好,這個你比如借管理費用-服務費,貸應付賬款 然后你再借,應付賬款貸,銀行存款,應交稅費,代扣代繳個人所得稅。
2024-10-17
同學,你好 你是2月份收到的,建議2月份入賬
2024-03-06
你好,收到勞務費的時候該單位未幫代扣個稅,可以投訴12366
2021-05-06
是的 代扣代繳次年匯算清繳申請退稅
2020-11-18
借管理費用設計費,貸其他應付款,應交個人所得稅,代扣做,借應交個人所得稅 貸銀行
2021-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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