你好,這個你比如借管理費用-服務費,貸應付賬款 然后你再借,應付賬款貸,銀行存款,應交稅費,代扣代繳個人所得稅。
之前給雇員申報勞務報酬已代扣代繳勞務個稅,之后把這個更正申報為工資收入,稅局就把這個代扣代繳個稅退回公戶,那么這扣出去和退回來的分錄怎么做賬,只是發(fā)生這兩筆業(yè)務,沒有支付勞務費和其它任何支出
老師好!公司是自行車協(xié)會,這兩天收了20個學生培訓費,可以開發(fā)票給他們。然后又招了一個老師,要給一個勞務費,但是去不了稅務局代開發(fā)票。請問,我現(xiàn)在做賬怎么做?稅那個又怎么處理?
老師 單位主營培訓的就是培訓,在2月收到個人1月開具的培訓服務的勞務費發(fā)票,已經(jīng)在2月進行代扣代繳個稅的申報及稅費繳納,在1月入賬時,要怎么做分錄???
我們收到一張代開的發(fā)票,個人開具的勞務發(fā)票支付單位要代扣代繳個人所得稅 我們是先申報個稅,然后個稅由我們代扣代繳了之后 再給對方付款是吧 那給對方付的款是不是就是扣掉個稅之后的錢 比如我們單位個稅先墊付了20塊錢 本來應該給他付300 現(xiàn)在把個稅的20塊錢減掉就相當于付280元 還是說第2個方案 我們申報個稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的,我們該怎么操作?
請問老師 因為單位是做培訓的,收到的勞務費發(fā)票,給對方代扣代繳申報了個稅以后,怎么把這筆個稅在賬上處理啊
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
單位主要做培訓,勞務費那就是成本票,可以直接做:借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款,再 借:應付賬款 銀行存款,應交稅費嗎?
你好,你后面這個憑證沒有代發(fā)。
你后面這個憑證沒有貸方
寫掉了 貸:銀行存款,應交稅費 代扣代繳個人所得稅
你好,你這個做的有些亂,你應該貸方是計入應付職工薪酬。 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬。
后面支付的時候再做:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交稅費-個人所得稅嗎?
你好,對的,就是這樣子的。