購進圖書時,借記庫存商品,貸記銀行存款或應(yīng)付賬款;零售圖書時,借記銀行存款或應(yīng)收賬款,貸記主營業(yè)務(wù)收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借記主營業(yè)務(wù)成本,貸記庫存商品。
公司是做圖書出版加零售+委外加工生產(chǎn)。。1.先購圖書版權(quán),自己編輯編書,自已采購紙,然后委外找印刷廠印刷,然后在跟各大圖書網(wǎng)站和線下各銷售渠道合作進行銷售。 我們這樣是屬于商貿(mào)類+生產(chǎn)混合企業(yè)么,然后這樣核算每種圖書成本,涉及到的會計分錄有哪些?怎么分攤?要是生產(chǎn)企業(yè)這屬于分步法嗎?謝謝老師
老師容我們老板有4個公司 都賣圖書,我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會外采圖書,分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時候我們A公司的印刷的圖書可能還經(jīng)過B公司加工一下,B公司也賣圖書都是網(wǎng)店電商平臺賣書,B公司主要靠加工收入和電商平臺賣書這兩個主營收入。而B,C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應(yīng)該先從我們A公司進書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進書環(huán)節(jié),然后賣了書沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)我們A公司就給B,C,D公司開圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒有。這樣是不對不合理的對吧 應(yīng)該進書-開票-合同-打款-銷售-結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧
老師我們是圖書批發(fā)零售行業(yè),賣童書的,有些書是我們自己研發(fā),比如書里面的插畫設(shè)計,文稿類的都是請畫手畫,支付的這筆稿費,怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們有便利店,購進圖書,然后零售圖書,購進跟零售圖書賬務(wù)處理怎么做?
老師,我們有便利店,購進圖書,然后零售圖書,購進跟零售圖書賬務(wù)處理怎么做?增值稅怎么處理?
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負債表里的其他未交款和預(yù)提費用,在電子稅務(wù)局季度報表資產(chǎn)負債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務(wù)要點與涉稅風(fēng)險防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
那增值稅怎么處理
購進圖書時,按增值稅專用發(fā)票上的稅額,借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸記銀行存款等;銷售圖書時,計算銷項稅額,借記銀行存款等,貸記主營業(yè)務(wù)收入,同時計提銷項稅額,借記主營業(yè)務(wù)成本,貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。